Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Учет в турагенстве
    Бухгалтерский и налоговый учет в турагенстве
    Учет продажи авиа и ж/д билетов
    Реализация билетов на ЭКСПО сотрудникам - учет
    Аптека. Как вести учет ТМЗ? Бух.учет ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как в турагенстве вести учет реализованных билетов     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Сен 17, 2008 17:13:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309955#309955
    Добрый вечер, есть бухгалтера работающие в тур.агенстве? Я столкнулась со сложностью, так не знаю тонкостей учета в туризме. Мы работаем на корпоративе с авиаагенством, но оно не выписывает нам счет-фактуру на проданные билеты, А по окончанию месяца мы выставляем им билет на сумму комиссии. Как вести отражение в бухгалтерии приема денег от клиентов за билеты, если потом все эти деньги мы отвозим в авиаагенство. Получается у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Сен 17, 2008 22:56:06 Сообщить модератору   

    Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Сен 18, 2008 08:18:40 Сообщить модератору   

    Kerida
    Kerida говорит:
    у меня зависает счет 1210, и потом 3310. Как их правильно закрыть?

    Взаимозачетом.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Ср Апр 01, 2009 16:11:10 Сообщить модератору   

    Kerida говорит:
    Что тут нет бухгалтеров, которые работают в сфере туризма, да, не повезло мне Crying or Very sad

    Здравствуйте! ну что вы разобрались? я тоже сейчас столкнулась с такой же проблемой. перечитала все темы подходящие, ответа убедительного так и не нашла(((... Вы теперь поопытнее будете, может чего и подскажите)))). Жду...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    express
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Апр 01, 2009 17:14:28   

    я лично делаю ручную операцию 1210 -3310, где 1210 указываю частное лицо, а на 3310 ставлю у кого приобрели а/б, а на комиссию, которую мы получим делаю ПКО

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Ср Июл 29, 2009 16:17:18 Сообщить модератору   

    А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Ноя 13, 2009 17:41:04 Сообщить модератору   

    Ксения0306 говорит:
    А я проданные билеты (они же по кассе проходят) ставлю на 3397 и отправляю фирме у которой взяла билеты на реализацию тоже с 3397 а комиссию свою выставляю сч. фактурой.

    Ксения0306, не сочтите за труд, конкретней опишите проводки.
    Мы субагенты, ИП на ОУР.
    В турагентствах многие ведут бух.учет через 3397. Так как деньги за а/билеты через кассу проходят, а НСФ от агентов не получаем (их деньги у нас только на хранении согласно договора),
    а на свою комиссию НСФ выставляем агенту.
    1)Поступление денег в кассу (продажа а/билета)
    2) Выдача в под отчет.
    3) Сдача выручки агенту (погашение краткосрочной кредиторской задолжности по 3397)
    4) и как вы закрываете сумму комиссии по году? (на 7470 с последующим 5510 ? )
    поделитесь, кто знает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Янв 22, 2013 17:36:13 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста , покупателю а\б выдается СФ на полную сумму или на сумму комиссии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Вт Янв 22, 2013 18:37:34 Сообщить модератору   

    Zhazira Hasanov, Если у вас есть соответствующий договор комиссии или поручения с вашим поставщиком билетов, то реализация по таким договорам не будет являться оборотом по реализации для НДС согл. ст. 233 и 233-1 НК, соответственно в СФ вы будете указывать только свою комиссию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Окт 23, 2014 16:11:17 Сообщить модератору   

    Помогите, совсем запуталась. Мы Турагенты.У нас ТОО на ОУР без НДС. Какие документы проводить в 1с 8 на сумму полученной комиссии и на кого закрывать эту комиссию на туроператора или туриста?
    Мои проводки:
    дт 1010 кт 1210 покупатель оплатил тур
    дт 1251 кт 1010 выдано в подотчет
    дт 3397 кт 1251 оплачено туроператору
    дт 1210 кт 3397 реализация тура покупателю
    дт 1210 кт 6010 комиссион. вознаграждение на туроператора
    дт 3397 кт 1210 закрытие дт/кт задолженности на туроператора

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz