Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 26 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Составление дополнительной 910 формы по ИП
    Составление 200.00 формы отчетности, ИПН по договорам ГПХ
    Нужны правила по заполнению 328 формы и шаблон самой формы на 2021 год
    Составление формы 910 при переходе с ...
    Правила заполнения формы 101.04
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Правила составление 307 формы     
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 06, 2008 14:28:52 Сообщить модератору   

    Доброго времени суток!
    Ув. бухгалтера прошу помощи. 307 реестр сдан как положено заполнено вся необходимая информация ( РНН, св. НДС, дата, номер счета и т.д.) количество счетов фактур 7 (семь) то, есть заполнено со 2 по 9 строки. Через месяц после срока, сдаю дополнительный расчет 2 счета, заполняю 2 и 3 строку. Теперь камерная проверка обнаруживаю, что допка села на РНН тех предприятии которые были заполнены на 2 и 3 строку основного расчета. Вопрос и как же было надо заполнят допку, надо было начинать с 9 строки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Авг 06, 2008 14:35:52 Сказали Спасибо❤   

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Авг 06, 2008 14:43:04 Сообщить модератору   

    Это, всегда было так или это нововведение какое-то. Это я к тому, что с какого же периода мне переделывать 307?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Авг 06, 2008 15:30:24 Сообщить модератору   

    AiKen говорит:
    надо было начинать с 9 строки

    Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Авг 06, 2008 15:43:03 Сообщить модератору   

    "Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок."

    но, к сожалению это факт. Теперь следующий вопрос помогите исправить ошибку как же быть? За 3 квартал 2007 года 1 основная и 2 допки реестра отозвать сказали (налоговики) нельзя как же исправить ошибку???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 06, 2008 16:06:19 Сообщить модератору   

    Котеночек
    В разъяснениях, по составлению доп.форм 307 указано.что если допущеные ошибки выявлены по результатам камеральной проверки ,например, неверный РНН ,серия и № свид.о постан.на учет по НДС,ариф. ошибка,то исправления вносятся по тем номерам в которых они допущены в осн.ф.307 по периодам отчета.При внесение в реестр новых доп. сч-фактур, они должны отражаться в доп.Ф 307,как продолжение порядка номеров ,отраженных в основной форме ,также по периодам в котором производится дополнение.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 06, 2008 16:08:18 Сообщить модератору   

    Я бы отослала эти строки с минусом (доп.фор) начиная 9 с плюсом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Авг 06, 2008 16:10:56 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    В разъяснениях, по составлению доп.форм 307 указано.что если допущеные ошибки выявлены по результатам камеральной проверки ,например, неверный РНН ,серия и № свид.о постан.на учет по НДС,ариф. ошибка,то исправления вносятся по тем номерам в которых они допущены в осн.ф.307 по периодам отчета

    С этим я полностью согласна. Но с остальным........

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 06, 2008 16:21:08 Сообщить модератору   

    Котеночек
    Котеночек говорит:
    Но с остальным

    НК заставил нас согласится с такой редакцией запол.доп.ф.307 по доп.СФ.
    Не хочется же получать" лишнии" уведомления по камеральной проверки!
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 06, 2008 16:38:21 Сообщить модератору   

    ...я тоже в прошлом году отправляла со второй и вроде все нормально прошло Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 06, 2008 16:45:38 Сообщить модератору   

    Цитата:
    камерная проверка


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Авг 06, 2008 16:45:57 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Не хочется же получать" лишнии" уведомления по камеральной проверки!

    Здесь мнения расходятся. Потому как не первый год отправляю допки по ф. 307.00 и никаких ошибок налоговая не выявила. No По другим ошибкам - да, камеральный контроль не дремлет. А здесь нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Astra
    Коллега
    Спасибки: +28 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Авг 06, 2008 16:50:34   

    AiKen говорит:
    "Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок."
    Всегда так было.

    но, к сожалению это факт. Теперь следующий вопрос помогите исправить ошибку как же быть? За 3 квартал 2007 года 1 основная и 2 допки реестра отозвать сказали (налоговики) нельзя как же исправить ошибку???

    Опять посылать допы.
    Основную не трогаем, а неверные допы заполняем с минусом GHIJ столбцы. Номер строки ставим тот, что проставлен (2 и т.д).
    Доп. птичка и по уведомлению-птичка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Авг 06, 2008 17:35:12 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Опять посылать допы.

    Конечно конечно...Допик н адопик, кирпич на кирпич...Так и наепнется система...Причем наепнется от своей же жадности - не упустить бы пени...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Авг 29, 2008 10:18:26 Сообщить модератору   

    Вопрос: включаете ли вы в ф. 307 счета-фактуры БЕЗ НДС?
    Прочла Правила вдоль и поперек про эт ничего не сказано, правда есть вот такой пункт
    Цитата:
    5. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Реестра не заполняются.
    , но как его трактовать не знаю.
    По своему опыту знаю, что если заполнить графы B, E, F, G, H, а графы C, I и J не заполнять т.к. показатели отсутствуют, сразу приходит уведомление, что "в строке такой-то графе С отсутствуют реквизиты". Если же заполнять все как выше, но оставить пустой еще и графу H, то все проходит нормально.
    Графа G предназначена для указания "общей стоимости товаров (работ, услуг), указанных в счете-фактуре, без учета налога на добавленную стоимость". Вроде подходит для счетов-фактур БЕЗ НДС, но тут у меня сомнения, ведь неплательщики НДС вообще не обязаны выставлять счета-фактуры, вот и получается, что реестр вроде как не для них. Ух Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Авг 29, 2008 10:39:48 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    включаете ли вы в ф. 307 счета-фактуры БЕЗ НДС

    Ну конечно нет. В ф 300.00 специальная доп. форма для этого есть, которая расшифровывает строку приобретенных без НДС товаров, услуг и т.п. Типа такого же реестра.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Авг 29, 2008 11:18:48 Сообщить модератору   

    Котеночек, почему "конечно же"?
    В правилах 307.00 формы сказано, про ВСЕ счета-фактуры, полученные в РК.
    Ну и что что есть 300.00, у нас еще и 100.12 есть Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 29, 2008 11:27:45 Сообщить модератору   

    Круглая Земля
    Потому что:
    1. В самом реестре, вернее приложении, раздел, где заполняются данные (РНН, серия, номер, дата с/ф), так и называется "Сумма НДС по приобретенным товарам и услугам".
    2. Если у вас с/ф без НДС, что же вы пишите в графе С, где указываются серия и номер св-ва о постановке на учет по НДС? Оставляете пустыми??? И потом пачками получаете уведы о том, что у вас не заполнены все данные?? Что вы туда можете написать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Авг 29, 2008 11:38:19 Сообщить модератору   

    Цитата:
    2. Если у вас с/ф без НДС, что же вы пишите в графе С, где указываются серия и номер св-ва о постановке на учет по НДС? Оставляете пустыми??? И потом пачками получаете уведы о том, что у вас не заполнены все данные?? Что вы туда можете написать?


    Я уже писала выше, что если оставить пустой графу С (св-во о пост. по НДС) и графы H, I и J, то уведомления не приходят. Камеральный контроль проходила.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Авг 29, 2008 11:40:00 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    то уведомления не приходят. Камеральный контроль проходила.

    Рано радуетесь. Еще придут. Не одни же мы такие грешные.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Нам недавно пришло ув-е с такой ошибкой за 2006 год. Так что ждите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Авг 29, 2008 11:53:37 Сообщить модератору   

    Т.е. Вы хотите сказать, что один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок? Если мне за 2007г. по 307 форме, заполненной как я писала выше, пришло уведомление о ошибках (не относящихся к этой теме), выявленных камеральным контролем, я их устранила, теперь мне еще через год может прийти еще одно уведомление? Они что сразу все ошибки выявить не могут?

    Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:

    Котеночек говорит:
    AiKen говорит:
    надо было начинать с 9 строки

    Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок.


    Интересно, только что мне звонил Налоговый инспектор по фирме, кот. я помогаю вести отчетность, так там уволившаяся бухгалтер сдавала доп. 307, начиная со 2-ой строки. Он жутко ругался на всех бухгалтеров Казахстана :evil: , что они устроили "Просто катаклизм какой-то", "Правила совсем читать не хотите!", "Бедный компьютер насаживает и насаживает все дополнительные на одну и ту же строку!".
    Я спокойно объяснила, что это сделала предыдущая бухгалтер, но как теперь исправить? Опять бедную 2-ую строку мучить теперь уже минусами или же лучше отзыв сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Авг 29, 2008 12:28:56 Сообщить модератору   

    Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 29, 2008 12:34:47 Сообщить модератору   

    Цитата:
    или же лучше отзыв сделать?
    Отзыв не примут. Черт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Авг 29, 2008 13:02:26 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок

    Скорее всего. Не знаю, какой у них там порядок проверки.

    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

    *САМ* говорит:
    Опять бедную 2-ую строку мучить теперь уже минусами

    Наверное так.
    Ольга72 говорит:
    Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно

    Про 300.00 никто не говорил. В ней все отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Авг 29, 2008 13:32:36 Сообщить модератору   

    Ольга72 говорит:
    Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно.


    Да это неправильно. Нужно отражать в 300 форме. Почитайте вот здесь

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=7702&postdays=0&postorder=asc&start=0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Авг 29, 2008 14:33:40   

    *САМ* говорит:
    Т.е. Вы хотите сказать, что один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок?

    Думаю, что вполне. Т.к. всё-таки народ подаёт допики, меняет отчётность, и логично камералки "запускать" по одним и тем же периодам периодически.

    Но по-моему если нет серии по НДС то не должна камералка - "ругаться", хотя на фиг там нужна эта счёт фактура-то?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Авг 29, 2008 14:44:06 Сообщить модератору   

    Это нововведение с 2008г.? Значит мне надо за 1 и 2 кварталы сдать доп.расчеты по ф.300.005.006 и в строке 300.00.011 в графе А "сумма оборота по приобретению без НДС" увеличиться на сумму всех услуг банка и некоторых с\ф за рекламу без НДС? Большое спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Авг 29, 2008 14:47:05   

    Ольга72 говорит:
    графе А "сумма оборота по приобретению без НДС" увеличиться на сумму всех услуг банка и некоторых с\ф за рекламу без НДС?

    ой я что-то не поняла.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пт Авг 29, 2008 14:50:53 Сообщить модератору   

    Еще раз повторю свой вопрос: старый бухгалтер отправила доп. форму начиная даже не со 2-ой строки, а с 1-ой (первый раз такое вижу Shocked ) "опоздавшие" счета-фактуры. Теперь мне звонит инспектор и ругется, чтоб я все исправила. Я теперь ставлю номер строки, например, 2, заполняю реквизиты "опоздавших" счетов-фактур с допки и их суммы за "минусом". Затем я пишу номер правильной строки (последней) и заполняю все по-новой. Так? Отсюда еще вопрос: если компьютер садит все допики на одну и ту же строку не факт, что старые реквизиты от основного отчета сохранились, тогда цифры во 2-ой строке остануться, а реквизиты исчезнут. Или вообще останутся от допки.
    А вот еще: может лучше во 2-ой строке указать правильные реквизиты (какие были в основной), а цифры за минусом допиков. Тогда и реквизиты правильные и цифры. Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Авг 29, 2008 15:01:32   

    Действительно Crazy
    Видимо надо так- из последнего допика "взять реквизиты" и всё с минусом....
    Потом как вы сказали, но нужен ещё допик - с правильными реквизитами во2 и 0 в суммах....видимо так Crazy

    И дляОльга72, а где у вас в 300ой отражались такие суммы раньше? и почему
    Ольга72 говорит:
    Это нововведение с 2008г.?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Авг 29, 2008 15:10:48 Сообщить модератору   

    Нигде? Ужас!!! Это неправильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Авг 29, 2008 15:16:20   

    Ольга72 говорит:
    Ужас!!!

    ну почему, исправить-то возможно, просто у вас получилось, что в 100 расходов-вычетов показано больше, чем в 4 кварталах 300ой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пт Авг 29, 2008 15:17:34 Сообщить модератору   

    Ольга72 говорит:
    Нигде? Ужас!!! Это неправильно?


    Как это нигде? Еще раз посмотрите доп. форму 300.05. Там в строке 300.05.006 должна стоять сумма - это общая сумма товаров, работ, услуг приобретенных за данный квартал без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пт Авг 29, 2008 15:19:23 Сообщить модератору   

    Ольга72!

    Нововведение это, то, что с 2008 года, нужно еще и "расшифрововать" или "раскладывать" эти суммы по РНН. До 2008 года этого делать не надо было, нужно просто показывать на какую сумму приобретено без НДС.
    Делайте доп.формы на разницу, в принципе пока ничего ужасного не случилось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пт Авг 29, 2008 15:32:22 Сообщить модератору   

    Только что звонила инспектору, утром накричавшему на меня. Попросила разъяснить как мне теперь исправлять эту ошибку. На что он, подумав, ответил: "Ничего исправлять не надо, если Вы сейчас начнете исправлять Вы еще больше все запутаете. Это я Вам на будущее сказал."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пт Авг 29, 2008 15:36:19 Сообщить модератору   

    За услуги банка документы не дают, мне суммы по которым надо сдать доп.расчеты взять по сч.7210 услуги банка?

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    Почему налоговая мне не сообщает на мою ошибку о том что у меня не совпадаеют ф.100 и 300? Мне за предыдущий год делать доп.расчеты по ф.300.05.006 и 300.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Авг 29, 2008 15:41:25 Сообщить модератору   

    Ольга72!
    Ваши вопросы, больше подходят, для той темы, на которую я дала ссылку, задавайте их лучше там, чтобы, не путаться здесь.

    Ольга72 говорит:
    взять по сч.7210 услуги банка?


    Да!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Пт Авг 29, 2008 15:43:07   

    *САМ* говорит:
    Это я Вам на будущее сказал."

    Просто Good

    Ольга72
    начинай сначала.....представляете это обсуждали уже два квартала.
    Берите оттуда, конечно, где ж ещё взять-то. А теперь вы спросите - где взять номер и дату дока на эти услуги? Убьюсь ап стену

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Пт Авг 29, 2008 15:58:01 Сообщить модератору   

    Всем большое спасибо!!! Больше ничего не спрошу.Номер и дату док-та возьму в выписке банка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Авг 29, 2008 16:07:20   

    Ольга72
    спрашивайте, конечно, это я так ради пятницы "хулиганю", не обижайтесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Пт Авг 29, 2008 22:09:48 Сообщить модератору   

    Тогда какой смысл вбивать РНН, номер и серию свидетельства, номер и дату счета фактуры, в конце концов, если при сверке основного реестра и доп. формы сверяется только номер строки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Сб Авг 30, 2008 17:31:43   

    Ok-sana говорит:
    Тогда какой смысл вбивать РНН, номер и серию свидетельства, номер

    да просто не помешает...как бы сразу видно по какому РНН идёт исправление....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вс Авг 31, 2008 18:15:10 Сообщить модератору   

    Так есть еще одна проблема, когда в 307 во второй строке ставишь например 10, она автоматически исправляет на 2! Раньше я помню можно было ставить любую цифру во вторую строку и ничего не менялось, а теперь... А как быть если например строка 69????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Пн Сен 01, 2008 11:11:16 Сообщить модератору   

    Отключать авторассчет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Сен 02, 2008 09:42:01   

    [quote="Инга"]А как быть если например строка 69????[/quote]
    Проверит статус формы, такое возможно при дополнительном статусе...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #46 Пт Сен 05, 2008 09:09:56 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Ok-sana Отключать авторассчет

    Не помогает, все равно при заполнении, к примеру, поля 5, оно переносится на второе место.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пт Сен 05, 2008 09:22:28 Сказали Спасибо❤   

    Галя говорит:
    Не помогает

    статус формы! дополнительный д.быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #48 Пн Сен 08, 2008 09:01:17 Сообщить модератору   

    Цитата:
    статус формы! дополнительный д.быть

    статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15
    [/quote]

    Добавлено спустя 10 секунд:

    Цитата:
    статус формы! дополнительный д.быть

    статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пн Сен 08, 2008 10:48:05 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах: 1. Предприятие с 2003года временно не работает, отчеты сдавались пустые в НК: - 300.00 -600.00 -201.00 ВОПРОС: Если у фирмы не было приобретенных товаров, работ, услуг, нужно вместе с 300.00 формой подавать 307.00 пустую? ВОПРОС: С какого периода ввели 307.00 форму?

    Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

    Инга говорит:
    Так есть еще одна проблема, когда в 307 во второй строке ставишь например 10, она автоматически исправляет на 2! Раньше я помню можно было ставить любую цифру во вторую строку и ничего не менялось, а теперь... А как быть если например строка 69????

    Если вы поставите галочку дополнительная, то Вам даст возможность ставить любой номер. А в очередной идет автоматически, порядковые номера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Сен 08, 2008 11:03:16 Сказали Спасибо❤   

    Елена@М говорит:
    нужно вместе с 300.00 формой подавать 307.00 пустую

    почитайте, мы здесь "ссорились" немного на эту тему
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4698&postdays=0&postorder=asc&start=0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Пн Сен 08, 2008 11:19:29 Сообщить модератору   

    Елена@М
    Елена@М говорит:
    С какого периода ввели 307.00 форму?

    В 2002г ф.307.00 уже сосуществовала.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #52 Пн Сен 08, 2008 11:36:28 Сообщить модератору   

    форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная.

    Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение"
    при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы

    Добавлено спустя 10 секунд:

    форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная.

    Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение"
    при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Пн Сен 08, 2008 11:43:56   

    Галя говорит:
    создана страница №3 и проставлен номер 30

    не очень понятно, что вы сделали, но зачем создавать страницу №3. Надо просто строчку за №30 заполнить (на первой странице, если у вас всего одно изменение)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Коллега
    Спасибки: +71 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Пн Сен 08, 2008 12:04:34   

    Да строки доп.заполняются со следующей строки если было с 1-9,то следующие заполняйте с 10 и тд....это правило было всегда.
    если вы посадили с 2-3 строки как дополнительные.
    1 сделайте сторно этих допов т.е РНН св.сч.ф. суммы с "-"
    2 следующий доп. РНН св. даты № сч.ф. с основной отправки.Суммы не трогайте.
    3. еще один доп с 10 сроки ....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #55 Пн Сен 08, 2008 12:08:43 Сообщить модератору   

    Цитата:
    зачем создавать страницу №3. Надо просто строчку за №30 заполнить
    согласно правил заполнения ф.307 нодо указать" номера строк и текущих страниц в которые вноситься изменение"


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Пн Сен 08, 2008 12:39:05   

    Галя говорит:
    текущих страниц в которые вноситься изменение"

    какая-то несуразность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Ср Ноя 26, 2008 16:03:12 Сообщить модератору   

    Уважаемы е господа бухгалтеры! Помогите разобраться.
    В 307 форме я заполняю год, она мне выдает "Максимальное значение 2007"
    В ручную вбиваю 2008 не отправляется " Год не совпадает"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Ср Ноя 26, 2008 16:18:16 Сообщить модератору   

    Вам нужно обновить НП НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #59 Ср Ноя 26, 2008 16:19:48 Сообщить модератору   

    milas говорит:
    Уважаемы е господа бухгалтеры! Помогите разобраться.
    В 307 форме я заполняю год, она мне выдает "Максимальное значение 2007"
    В ручную вбиваю 2008 не отправляется " Год не совпадает"


    Меню-Работа со списком документов-307 форма и галочка на 2008 год

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Сен 03, 2015 12:13:09 Сообщить модератору   

    Добрый день!такая ситуация,подаю допку по НДС,ф.307,какая нумерация должна быть если суммы с "-"

    например.,в очередной форме стр.5 сумма 35 892,в допке та же сумма только с -35 892,а вот какая нумерация?
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Чт Сен 03, 2015 12:15:30 Сообщить модератору   

    NATA1686, Нумерация будет следующая за последней строчкой вашей очередной формы.
    Например у вас всего 10 строк в приложении, значит минусовать будете с 11 строки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #62 Чт Сен 03, 2015 12:23:49 Сообщить модератору   

    NATA1686,
    Цитата:
    Правила составления налоговой отчетности
    40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
    ...
    3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #63 Чт Сен 03, 2015 12:34:59 Сообщить модератору   

    Котеночек, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Сен 03, 2015 12:45:41   

    NATA1686,
    NATA1686 говорит:
    допку по НДС,ф.307

    за какой год отправляете? Этот порядок внесения изменений и дополнений в реестры действует с 2010 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #65 Чт Сен 03, 2015 12:47:46 Сообщить модератору   

    anginaa, за 2015

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Коллега
    Спасибки: +1667 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Чт Сен 03, 2015 13:07:00 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    anginaa, за 2015

    понятно, просто по номеру формы( 307) показалась отчетность совсем древняя, а оказалось что тема давно заведена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #67 Чт Сен 03, 2015 16:01:54 Сообщить модератору   

    anginaa, да,это я че то не то написала 300.07 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #68 Чт Окт 01, 2015 11:49:41 Сообщить модератору   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,если отправила допку с "-",а теперь нужно сдать эти же суммы с "+",какая будет нумерация?например в доп.у меня стоит посл.стр.114 с "-"
    спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #69 Чт Окт 01, 2015 11:54:50 Сообщить модератору   

    NATA1686 говорит:
    например в доп.у меня стоит посл.стр.114

    Стр.115
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Нерезидент Баланса


      

    #70 Чт Окт 01, 2015 12:15:30 Сообщить модератору   

    esiphi, спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz