Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    з\п в 1С 8.1     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Авг 19, 2008 11:50:41 Сообщить модератору   

    Добрый день всем!

    У меня есть маленькая загвоздка в работе с 1С 8.1. и это з\п.
    Делаю: начисление з\п - расчет ОПВ, ИПН - расчет СН и СО - отрадение з\п в учете - з\п к выдаче.
    Когда делаю з\п к выдаче она мне этот документ формирует без вычета налогов.

    Подскажите пожалуйста, что не так?

    Добавлено спустя 20 минут 14 секунд:

    Crying or Very sad Ну подскажите, пожалуйста.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Авг 19, 2008 12:30:06 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    Ну подскажите, пожалуйста.

    Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК Very Happy

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Авг 19, 2008 12:47:19 Сообщить модератору   

    Это Вы имеете виду надо заполнить документ "удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету"? Есди да, то у нас в учетной политике по налоговому учету установлен признак "При начислении ИПН и ОПВ принимать исчисленные суммы к учету как удержанные",
    поэтому документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" создавать нам не надо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Авг 19, 2008 13:05:38 Сообщить модератору   

    Возможно Вам нужно отследить очередность проводимых документов (по времени),если Вы формируете каждый из документов отдельно. Я начисление заработной платы делаю в регламентном учете и пробем такого рода не возникало. На опыте убедилась, что понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы). Надеюсь, у Вас все получится. Smile

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Авг 19, 2008 13:21:50 Сообщить модератору   

    "понятие "время" в программе 1С 8.1 имеет большое значение ( не тоглько при начислении з/платы)" - с этим я с Вами полностью согласна. В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные. З\п ост. работников начисл. в конце месяца. Не могу понять в чем дело?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Авг 19, 2008 14:22:27 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    В регламентном учете сделать не могу, потому что у меня неск-ко работников ушли в отпуск. Начисление з\п у них в середине месяца так же как и отпускные.


    "неск-ко работников ушли в отпуск" - это вовсе не значит, что нельзя использовать регламентный расчет.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вт Авг 19, 2008 14:38:09 Сообщить модератору   

    как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц?

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    Crying or Very sad полгода работала с этой программой, все было хорошо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вт Авг 19, 2008 15:01:13 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    как использовать регламентный расчет если одним начисляется з\п за 5 дней, отпускные за 24 календрных дня, а др. за полный раб. месяц?


    В расчете регл.зарплаты нажимаете кнопку "Настройка" и снимаете флажок с документа "Начисление ЗП".

    После этого начислять ЗП можно хоть каждый день.
    Конечно, отпускников надо выделить в отдельную ведомость.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вт Авг 19, 2008 15:08:16 Сообщить модератору   

    В меню зарплата формируетс документ расчет ОПВ, ИПН и удержаний, провожу сначала начисление, потом ОПВ+ИПН этим документом, и все в порядке всегда. Sad ничего не понимаю...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Авг 19, 2008 15:37:04 Сообщить модератору   

    Расчет налогов все проводит последним днем месяца, поэтому наверное и не попадают налоги - вы же выплачиваете прямо в месяце начисления. Может быть сделать "Расчитать -> по задолженности на конец <месяца>"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вт Авг 19, 2008 15:37:22 Сообщить модератору   

    svet, так делала всегда и сечас сделала так же, но увы и ах Surprised

    Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:

    Мимоходом, если раотники уходят в отпуск 5 июля, раве я могу делать начисление 31 июня (з/п и отпускные).

    Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Вт Авг 19, 2008 21:41:09 Сообщить модератору   

    Солнышко говорит:
    раотники уходят в отпуск 5 июля

    Попробуйте запустить обработкой проведение документов и восстановление хронологии... Даже ума не приложу, что еще посоветовать... Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Авг 20, 2008 00:54:15 Сообщить модератору   

    svet говорит:
    Сначала налоги надо выплатить, т.е. сформировать документ на выплату налогов, потом сделайте отражение в учете и посмотрите проводки, после начисления должны следовать ВСЕ удержания по сотруднику, платежную ведомость формируйте последней датой месяца вплоть до 23,59,59. Все должно быть ОК


    Проводки и отражение в учете в документе никак не анализируются. Так, что на заполнение это не влияет.
    Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
    Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход).
    Можете открыть Отчеты-Прочие-Остатки и оборты. Выбрать период и раздел учета: "Взаиморасчеты с работниками организаций". С настройками, я думаю, разберетесь (уберете не нужные поля, группировки и т.п.). Тогда и увидите, что там не так.

    Солнышко говорит:
    Дело в том, что я и в конце июля остальным делаю и не получается.


    Если со временем документов неразбериза, то никто Вам не мешает сделать дату документа, н-р, 1 августа, заполнить на дату, и вернуть дату документа на нужное число.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Авг 20, 2008 10:44:21 Сообщить модератору   

    Доброе утро!
    Smile Всем большое спасибо за помощь и за советы!!!!!!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #15 Ср Авг 20, 2008 10:49:46 Сообщить модератору   

    KrEAtive говорит:
    Документ "Зарплата к выплате орг." анализирует Регистр накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций". Соответственно, Вы можете посмотреть остатки и обороты по нему за любой период.
    Документ "Начисление" дает движение в плюс (Приход), а "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" в минус (Расход).

    А Вы, видимо, франчайзи 1С... Такой ответ! Good Только все дело в том, что на курсах пользователей такие глубокие познания нам не давали :evil: И даже препода некоторые мои вопросы по з\пл ставили в тупик...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz