Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) - плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП, ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП, ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП, СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП ?, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП, упрощенка 600 000 МРП.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП, упрощенка без НДС.
Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
Отчетность по нерезидентам
|
Гость.
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Июл 25, 2008 09:38:10
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=101517#101517
Добрый день,
Вопрос по нерезиденту – у нашей компании были обороты по нерезиденту в 2007 году – был оплачен НДС с нерезидента, Подоходный налог с нерезидента. Должна ли я сдавать отчеты по нерезиденту ежеквартально – если оборотов по ним больше не было?
На лицевом счете по НДС при сверке с налоговой я должна видеть и сумму начислений и сумму оплаты?
Кто уже имеет опыт – поделитесь, пожалуйста!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#2 Пт Июл 25, 2008 09:46:04
|
|
|
Гость говорит: |
сумму начислений |
Мне кажется сумма НДС "сядет" на счёт по НДС в зачёт, когда вы 300ой её покажите. А при оплате может и не видна, там вроде другой код бюдж.классификации, аналогично с импортом....
Гость говорит: |
Должна ли я сдавать отчеты по нерезиденту ежеквартально – если оборотов по ним больше не было? |
я думаю, что нет....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
#3 Пн Июл 28, 2008 09:23:01
|
|
|
Гость
При правильном заполнении декларации ф.300,Приложенние 11 и доп.формы к приложению 11"НДС,подлежащий уплате за нерезидента",сумма начисленного НДС за нерезидента обязательно отразится на лиц.счете в НК(КНП 105104).При оплате НДС за нерез.,необходимо также указать КНП 105104.
т.е.Вы сможете проследить указанные операции на лиц.счете.
При сдаче ф.300 за квартал(месяц),если у Вас нет оборотов подлежащих уплате НДС за нерезидента,прилож.11 не заполняеся.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пн Ноя 17, 2008 17:32:50
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
Гость
При правильном заполнении декларации ф.300,Приложенние 11 и доп.формы к приложению 11"НДС,подлежащий уплате за нерезидента",сумма начисленного НДС за нерезидента обязательно отразится на лиц.счете в НК(КНП 105104).При оплате НДС за нерез.,необходимо также указать КНП 105104.
т.е.Вы сможете проследить указанные операции на лиц.счете.
При сдаче ф.300 за квартал(месяц),если у Вас нет оборотов подлежащих уплате НДС за нерезидента,прилож.11 не заполняеся.
С ув. |
Если НДС за нерезидента я должна платить по факту выполнения работ, услуг. То КПН по факту оплаты услуг. База для исчисления будут разные. Я правильно все поняла?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|