» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какую дату счета-фактуры в Декларации 300,00 нужно указывать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Альфия |
Добавлено: | #1  Чт Июл 21, 2022 19:00:35 |
Заголовок сообщения: | Какую дату счета-фактуры в Декларации 300,00 нужно указывать? |
Здравствуйте! Какую дату счета-фактуры в Декларации 300,00 нужно указывать? Дату оборота в разделе начисление НДС. А по дате выписки в разделе НДС относимое в зачет ? |
Автор: | NatalyaV | ||||||
Добавлено: | #2  Чт Июл 21, 2022 21:05:05 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Раньше даты счет-фактур указывали в приложениях 7 - по реализации, 8 - по приобретению, по бумажным счет-фактурам, сейчас их мало кто заполняет, так как не всем разрешено их выписывать. Даты ЭСФ в 300 форме указывать не нужно.
Да, начисляете НДС по дате оборота.
В основном да, но не всегда, статья 401 налогового кодекса посмотрите В случае выписки исправленного счета-фактуры, сумма налога на добавленную стоимость учитывается в том налоговом периоде, в котором был учтен такой налог по аннулированному счету-фактуре, за исключением случаев, когда даты совершения оборота, указанные в аннулированном счете-фактуре и исправленном счете-фактуре, отличаются и приходятся на разные налоговые периоды. В случае если в счете-фактуре, выписанном в электронной форме, указана дата выписки на бумажном носителе, то такая дата признается датой выписки счета-фактуры для целей настоящего пункта. п 6. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, при приобретении электрической и (или) тепловой энергии, системных услуг в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике» учитывается в том налоговом периоде, на который приходится дата совершения оборота по реализации таких товаров, работ, услуг. Да и всю статью почитайте, может что упустила. |