» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Доп.расходы можно сразу относить на счёт 1330 товары?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Плюс
Добавлено: #1  Вт Фев 05, 2019 12:50:05
Заголовок сообщения: Доп.расходы можно сразу относить на счёт 1330 товары?

Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
Верно ли так будет? Или сначала на расходы принять на счёт 7210 к примеру. И потом только нужно на 1330?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Вт Фев 05, 2019 13:13:19
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
Верно ли так будет?

Считаю,что верно.
2.Дт 7010-Кт 1330.
3.Дт 1210-Кт 6010.
С ув.



Автор: Плюс
Добавлено: #3  Вт Фев 05, 2019 13:36:49
Заголовок сообщения:

Я имела ввиду услуги полученные от поставщика.


Автор: esiphi
Добавлено: #4  Вт Фев 05, 2019 13:43:09
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
Я имела ввиду услуги полученные от поставщика

Тоже самое,что в ссылке №2.
С ув.



Автор: Плюс
Добавлено: #5  Вт Фев 05, 2019 13:52:21
Заголовок сообщения:

Только есть нельзя отнести с ДТ 1330 КТ 3310 услуги по загрузке. А где это написано?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Вт Фев 05, 2019 13:56:53
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
А где это написано?

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic43038.html?print=yes
С ув.



Автор: Ведмедев
Добавлено: #7  Вт Фев 05, 2019 14:41:54
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?
Верно ли так будет? Или сначала на расходы принять на счёт 7210 к примеру. И потом только нужно на 1330?

Плюс говорит:
Я имела ввиду услуги полученные от поставщика.

Вроде давно на балансе.
п.9 Павил форума говорит:
При создании темы по бухучету, налогам. Не забудьте указать по каким стандартам Вы работаете, форма предприятия, режим налогообложения, резидентство.

Например для тех кто применяет НСФО утвержденные приказом Приказом МФ РК №50 от 31.01.2013г. написано следующее.
НСФО говорит:
34. В финансовой отчетности запасы отражаются по себестоимости.
...
37. Затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение и состояние запасов, признаются расходами в том периоде, в котором они понесены.



Автор: Плюс
Добавлено: #8  Вт Фев 05, 2019 14:59:06
Заголовок сообщения:

Но после того, как отнесли на расходы то сумму данных расходов можно распределить на запасы?
У меня ТОО на общеустановленном . Резидентство РК

Извините. Столько лет на балансе и впервый раз такое замечание.



Автор: Елена Т
Добавлено: #9  Ср Фев 06, 2019 10:51:16
Заголовок сообщения:

Плюс говорит:
Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310?

Верно, на основании поступления ТМЗ делаете доп.расходы.
Плюс говорит:
Но после того, как отнесли на расходы то сумму данных расходов можно распределить на запасы?

Если товар уже продан, то смысла нет.



Автор: Плюс
Добавлено: #10  Ср Фев 06, 2019 11:00:27
Заголовок сообщения:

Не продан


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Ср Фев 06, 2019 11:24:37
Заголовок сообщения:

Плюс, я с такой ситуацией не сталкивалась.
Закрыт ли тот период, можно ли исправить?
Если нет, то надо бы спросить у специалистов 1с.
Как вариант - ручной операцией перенести затраты на счет 1620 и списывать постепенно по мере продаж.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ