» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Доп.расходы можно сразу относить на счёт 1330 товары? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #1  Вт Фев 05, 2019 12:50:05 |
Заголовок сообщения: | Доп.расходы можно сразу относить на счёт 1330 товары? |
Хотим услуги по погрузке отнести сразу на ДТ 1330 и КТ 3310? Верно ли так будет? Или сначала на расходы принять на счёт 7210 к примеру. И потом только нужно на 1330? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Вт Фев 05, 2019 13:13:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Считаю,что верно. 2.Дт 7010-Кт 1330. 3.Дт 1210-Кт 6010. С ув. |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #3  Вт Фев 05, 2019 13:36:49 |
Заголовок сообщения: | |
Я имела ввиду услуги полученные от поставщика. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Вт Фев 05, 2019 13:43:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Тоже самое,что в ссылке №2. С ув. |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #5  Вт Фев 05, 2019 13:52:21 |
Заголовок сообщения: | |
Только есть нельзя отнести с ДТ 1330 КТ 3310 услуги по загрузке. А где это написано? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #6  Вт Фев 05, 2019 13:56:53 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic43038.html?print=yes С ув. |
Автор: | Ведмедев | ||||||||
Добавлено: | #7  Вт Фев 05, 2019 14:41:54 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Вроде давно на балансе.
Например для тех кто применяет НСФО утвержденные приказом Приказом МФ РК №50 от 31.01.2013г. написано следующее.
|
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #8  Вт Фев 05, 2019 14:59:06 |
Заголовок сообщения: | |
Но после того, как отнесли на расходы то сумму данных расходов можно распределить на запасы? У меня ТОО на общеустановленном . Резидентство РК Извините. Столько лет на балансе и впервый раз такое замечание. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #9  Ср Фев 06, 2019 10:51:16 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Верно, на основании поступления ТМЗ делаете доп.расходы.
Если товар уже продан, то смысла нет. |
Автор: | Плюс |
Добавлено: | #10  Ср Фев 06, 2019 11:00:27 |
Заголовок сообщения: | |
Не продан |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #11  Ср Фев 06, 2019 11:24:37 |
Заголовок сообщения: | |
Плюс, я с такой ситуацией не сталкивалась. Закрыт ли тот период, можно ли исправить? Если нет, то надо бы спросить у специалистов 1с. Как вариант - ручной операцией перенести затраты на счет 1620 и списывать постепенно по мере продаж. |