Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    200 форма, заполнение строк 200.00.05 для предприятия с филиалами
    Как учитывать перераспределение денеж...
    Как произвести консалидацию баланса головного предприятия и его филиалов?
    РНН головного предприятия или структу...
    Реализация филиалу от головного предп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчеты между филиалами одного головного предприятия     
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Авг 20, 2007 16:01:25   

    Всем привет! Подскажите, будьте добры, везде рылась в форуме не нашла.
    Два одинаковых филиала одного головного предприятия, перекидывают друг другу денежные средства, как перевод собственных средств. Отчет сдают каждый филиал отдельно по месту регистрации. Баланс в гол.предпр. Какая будет проводка по МСФО.

    Добавлено спустя 1 час 12 минут 32 секунды:

    Люди о чем молчим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Авг 20, 2007 17:17:41 Сообщить модератору   

    Для филиала получившего ден средства по безналу
    Дт-1030 Денежные средства на текущих банковских счетах
    Кт-3320 - «Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям», где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 20, 2007 17:23:55 Сообщить модератору   

    название темы совсем не подходит,
    надо было назвать - « кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям», где учитывается долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям" или что-то вроде того

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Авг 20, 2007 18:13:04 Сообщить модератору   

    StarBux
    а как со стороны получающей бабло?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Авг 20, 2007 18:43:16 Сообщить модератору   

    большая и серьезная тема. очень хочу, чтобы нетерпеливый аффтар сам уточнил многие детали, от которых зависит ответ на вопрос...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 21, 2007 10:24:28 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    большая и серьезная тема. очень хочу, чтобы нетерпеливый аффтар сам уточнил многие детали, от которых зависит ответ на вопрос...

    тоже хочется его разговорить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Вт Авг 21, 2007 15:40:37 Сообщить модератору   

    Дело в том что есть два одинаковых филиала,головной которых находится в ОАЭ. Эти два филиала самостоятельны, т.е они зарегистрированы по месту нахождения, являются плательщиками НДС и вообще по всем налогам отчитываются по месту регистрации каждый отдельно, но оба не имеют самостоятельного баланса. Идет реализация товаров в обоих филиалах но денежные средства поступившие от реализации филиала А перечисляются в филиал Б для дальнейшего перечисления в головной. Меня интересует какая проводка по МСФО будет при перечислении с филиала А в Филиал Б и как эта сумма будет закрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 21, 2007 16:24:07 Сообщить модератору   

    1. Перечисление денег с ф.А в ф.Б

    В филиале А - источнике денег
    Дт Трансферты филиалу Б - Кт ДС

    В филиале Б - приемнике денег
    Дт ДС - Кт трансферты от филиала А

    2. Перечисление денег с ф.Б в головной

    Б
    Дт трансферты в Головной - Кт ДС

    Головной
    Дт ДС - Кт трансферты от Б

    3. Авизовка от головного на А, Б

    А
    Дт Трансферты головному - Кт Трансферты филиалу Б

    Б
    Дт трансферты от филиала А - Дт трансферты в Головной

    Головной
    Дт трансферты от Б - Кт трансферты от А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 22, 2007 11:06:02   

    Спасибо ОГРОМНОЕ и ПОКЛОН ВАМ СЕМА!!!! и ВАМ StarBux!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    соня
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Ноя 21, 2007 14:16:02 Сообщить модератору   

    Пожалуйста подскажите какие проводки при перечислении денег за товары и услуги для филиала, платит головной, а товар получает филиал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 21, 2007 14:50:53   

    Дб товар Кр Целевое финансирование( как вы учитываете, когда деньги приходят)

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    Ну может можно и через поставщиков, расчёт с поставщиком на кр целевое финансирование. Накладная на кого выписана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Ср Ноя 28, 2007 09:47:40 Сообщить модератору   

    Соня, товар приходуетет от поставщика Дт 1310 Кт 3310 а оплату должена по Авизо передать голова Дт 3310 а Кт 3397(или другой счет, смотря где вы ведете расчеты с головой)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz