| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Встали на учет по НДС среди квартала. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #1  Пн Фев 13, 2017 16:55:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #2  Пн Фев 13, 2017 16:45:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Мария А.С. |
| Добавлено: | #3  Пн Фев 13, 2017 16:23:45 |
| Заголовок сообщения: | Встали на учет по НДС среди квартала. |
Здравствуйте! Получили свидетельство по НДС 28.10. естественно считаем НДС с 01.11 Как заполняются приложения к ФНО 300 (восьмое и седьмое), полученные и выданные счета-фактуры с 01.11 или же с начало квартала с 01.10? И вписываются ли электронные счета-фактуры (полученные)? Потому как 1С их выкидывает не заполняет их приложениях. Поясните пожалуйста. |
|