| Какой БИН указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика. | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Апр 27, 2016 00:10:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| Доброй ночи. 
 Сотрудник приобрел авиабилет у авиакассы ТОО Трансавиа.
 Перевозчик - авиакомпания Скат.
 Так как сч/ф отсутствует, то в реестре 300 формы не отражаю, но  незнаю какой бин указать в поступлении авиабилетов (расходы на проезд) - авиаагента или авиаперевозчика.
 Есть ситуации, когда авиаагент предоставляет сч/ф на общую сумму расходов на билеты. В этом случае указываю БИН авиаагента.  Верно ли ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Ср Апр 27, 2016 06:57:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| Предлагаю: 1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
 2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
 Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
 3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
 3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
 Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
 4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Пн Май 02, 2016 23:16:21 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемый esiphi Я сотруднику на карточку перечислила подотчетную сумму на командировочные
 расходы, он сам расплачивался с авиаагентом, в таком случае проводки будут
 не такие которые Вы предложили. Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось.
 Теперь сижу и туплю.
 
 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | Предлагаю: 1.Дт 1610-Кт 1030-агент с НДС.
 2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик.
 Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
 3.Дт 3310-Кт 1610-закрытие перевозчика.
 3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение.
 Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
 4.Дт 3310-Кт 1610-закрытие агента.
 С ув.
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Вт Май 03, 2016 03:08:55 |  |  
				| 
 |  
			
				| А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента?  Это не будет нарушением? Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
 Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
 
 Добавлено спустя 6 секунд:
 
 А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента?  Это не будет нарушением?
 Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
 Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
 
 Добавлено спустя 19 секунд:
 
 А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента?  Это не будет нарушением?
 Счет фактура от авиаагента у нас без ндс.
 Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Вт Май 03, 2016 10:11:54 |  |  
				| 
 |  
			
				| Margarita, 
 
 
	  | Margarita говорит: |  
	  | Что то я сделала как Вы рекомендовали, у меня не получилось. |  не в обиду, просто как совет: у меня когда что-то не получается или не знаю как правильно отразить операцию - беру и рисую "самолетики", помните такое? и раскидываю по Дт и Кт...  а когда все сходится, вот тогда и начинаю думать о проведении сие в 1С.
 Предлагаю:
 1. Дт 1251 Кт 1030 _ перечислили сотруднику на карту
 
 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | 2.Дт 7210-Кт 3310-перевозчик. 
 Дт 1420-Кт 3310-НДС перевозчика.
 |  
 
 
	  | esiphi говорит: |  
	  | 3.Дт 7210-Кт 3310-агент вознаграждение. 
 Дт 1420--Кт 3310-НДС агента.
 |  4. Дт 3310 Кт 1251 - авансовый отчет об оплате с разбивкой на агента и перевозчика. А также, не будет лишним, если работник предоставит вам расшифровку платежей со своей карты, именно по оплате билетов (приложение к авансовому).
 
 
 
 
	  | Margarita говорит: |  
	  | Счет фактура от авиаагента у нас без ндс. 
 Но есть и такой авиаагент который нам не предоставил счет фактуру.
 |  
 Обычно, авиаагенты выставляют сч/ф только на свою комиссию (сервисный сбор), если без НДС, значит не выделяете НДС и все... в чем проблема?
 Если нет комиссии, то, опять же оговорюсь, обычно, агент вообще не выставляет сч/ф на стоимость билета, это не их услуги, они явл-ся посредниками и могут выставить сч/ф только на свои  услуги.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Вт Май 03, 2016 10:25:43 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Margarita говорит: |  
	  | Нам авиаагент выставляет на всю сумму билета |  возможно я что-то упустила...
   
 а в сч/ф указаны только данные агента и ваши?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Вт Май 03, 2016 15:46:28 |  |  
				| 
 |  
			
				| А можно мне просто закрыть расходы на проезд через авиаагента? Это не будет нарушением? Счет фактура от авиаагента у нас без ндс на всю сумму билета
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Вт Май 03, 2016 15:51:08  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Margarita, ИМХО, можно, не критично, тем более без НДС, только все-равно приложите электронный билет и
 
 
с карты работника, для подтверждения факта оплаты за билет, т.к. кроме НДС, еще есть и вычеты по КПН. 
	  | Мелена говорит: |  
	  | расшифровку платежей |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |