Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    СЭЗ, не верно задокументирован импорт товара, как исправить?
    В документе поступление импорт не верно переоценивает валюту
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    верно ли я разношу импорт?     
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Сен 28, 2015 18:03:44   

    Добрый вечер.ТОО на ОУР, НДСники.
    пришел товар с Китая. Подскажите пожалуйста правильно ли я разношу ГТД,создала поступление ТМЗ и услуг, контрагент указываю поставщика,счет учета 3310.
    Затем создаю документ импорт, гтд по импорту,контрагент я указываю ЦТО Кызылорда? (куда оплачивали тамож.сборы и платежи)
    счет учета расчета с таможней 3310, указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Сен 29, 2015 06:56:22 Сказали Спасибо❤   

    kira28 говорит:
    правильно ли я разношу ГТД

    Да.
    Отражение в учете:
    1.ДТ 1330 КТ 3310 на фактурную стоимость товара(по курсу в тенге).
    2.ДТ 1330 КТ 3397 на таможенные процедуры и пошлины (по гтд)
    3.ДТ 1330 КТ 3310 на допрасходы (по документам).
    4.ДТ 1420 КТ 3130 на сумму НДС (по ГТД).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Сен 29, 2015 11:09:56 Сказали Спасибо❤   

    esiphi говорит:
    2.ДТ 1330 КТ 3397 на таможенные процедуры и пошлины (по гтд)


    Мое мнение, что лучше использовать счет 3230, он для этого и предназначен.

    kira28 говорит:
    контрагент я указываю ЦТО Кызылорда? (куда оплачивали тамож.сборы и платежи)


    Там. пошлины и НДС Вы оплачиваете не в ЦТО, а в налоговое управление, внимательно посмотрите в квитанции на оплату получателя и укажите то НУ, куда оплатили.

    kira28 говорит:
    указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара.

    Верно, плюс если у Вас несколько разделов в ГТД, то используете кнопку Разделы ГТД - Добавить. У Вас должно получится столько же разделов, сколько в ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +594 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 29, 2015 11:12:53 Сказали Спасибо❤   

    kira28 говорит:
    указываю таможенные платежи,сборы.ндс и разношу на стоимость товара

    Почему же верно? Таможенные платежи и сборы на стоимость товара, а НДС в зачет, но никак не на стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Serikbayeva R.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +148 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Сен 29, 2015 11:33:12   

    YelenaS говорит:
    Почему же верно? Таможенные платежи и сборы на стоимость товара, а НДС в зачет, но никак не на стоимость товара.

    Как я поняла, автор поста имела ввиду применения кнопки Распределить. А 1С, естественно НДС отнесет в зачет, а не на себестоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz