» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат товара поставщику России как оформить?Нужно ли отчитываться перед налоговой? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | altynay |
Добавлено: | #1  Пн Июн 16, 2014 11:05:24 |
Заголовок сообщения: | Возврат товара поставщику России как оформить?Нужно ли отчитываться перед налоговой? |
Здравствуйте. Подскажите пжл как правильно оформить возврат товара поставщику России ?Нужно ли отчитываться перед налоговой?Товар был приобретен в мае 2014года, отчет в налоговую за него еще не сдан, поставщику мы еще не оплачивали. |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #2  Пн Июн 16, 2014 11:18:47 |
Заголовок сообщения: | |
altynay, Все зависит от того, когда был возврат, в вашем случае в мае или июне 2014 г. Даю ссылку на статью, все подробно описано: "Статья 276-23. Порядок корректировки сумм налога на добавленную стоимость, уплаченного при импорте товаров 1. В случае осуществления частичного возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, отражение сведений по таким товарам в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится. 1-1. В случае осуществления полного возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности до истечения месяца, в котором такие товары ввезены, декларация по косвенным налогам по таким импортированным товарам и заявление о ввозе таких товаров и уплате косвенных налогов в налоговые органы не представляются. 2. При возврате товаров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в дополнительной декларации по косвенным налогам по импортированным товарам, а также в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. 3. В целях настоящей статьи подтверждением возврата товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности является согласованный налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером документ, содержащий сведения о количестве импортированных товаров, подлежащих возврату по причине ненадлежащего качества и (или) некомплектности." |
Автор: | altynay | ||
Добавлено: | #3  Пн Июн 16, 2014 12:37:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а можно ли так сделать, просто договорится с поставщиками, чтоб они аннулировали со своей стороны счет-фактуру? |
Автор: | ЕкатеринаС |
Добавлено: | #4  Пн Июн 16, 2014 13:47:27 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, это не правильно, товар пересек границу, таможенные органы в любом случае подадут сведения в НК, о том, что на Вашу фирму через границу проходил товар. НК выставит уведомление. Оформляйте изначально согласно налогового законодательства. Мы делали полный возврат товара после истечения месяца, в котором товары были ввезены. Подали заявление по ф. 328.00 и декларацию по косвенным налогам. Потом отозвали 328.00 и сдали дополнительную декларацию по ф. 320.00. Главное подпишите с экспортером документы о возврате. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #5  Чт Сен 17, 2015 16:16:02 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, форумчане. Прошу помощи, ситуация такая. 1. Товар пришел в июле, сданы отчеты 328 и 320, в августе возвращают товар по причине ненадлежащего качества в Россию. В этом же месяце Россия меняет товар и отправляет снова. Какие документы я должна была выписать, когда возвращала товар назад ? Какие документы должны быть у меня, чтобы отозвать 328 и сдать доп.320 ? У меня на руках только ТТН, где заказчик совсем не тот, кто посылал нам товар. 2. Товар пришел в августе, еще не отчиталась, но опять был возврат без всяких документов. А товар замененный возвращали по адресу директора через компанию "GLOTUS". Могу ли я сдать отчеты 328 и 320 до 20 сентября, а потом разобраться с возвратом? Не будет ли поздно ? Ведь возврат был в одном месяце.... Все это сделали сами без всяких вопросов ко мне. Теперь я не могу вообще ничего понять, что я должна сделать....ведь штрафы по ТС огромные. Спасибо всем заранее. Добавлено спустя 47 минут 32 секунды: То что товар назад вернули на адрес директора, может ли налоговая считать , что это совсем другой товар и по нему нужно сдавать 328 и 320 формы ? Все так запутанно, что делать не знаю....вся надежда на вас. |
Автор: | Раконка |
Добавлено: | #6  Пт Сен 18, 2015 09:20:08 |
Заголовок сообщения: | |
Можно ли вообще не отражать возврат, так как его просто заменили и вернули по адресу директора. |