| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Возврат товара от покупателя неплптельщика НДС | 
        |
Показать сообщения:  Начиная со старых .::. Начиная с новых  | 
|||
| Автор: | Ремарк | 
| Добавлено: | #1  Чт Май 29, 2014 11:55:41 | 
| Заголовок сообщения: | Возврат товара от покупателя неплптельщика НДС | 
Ситуация такова.ТОО платедьщик НДС реализовал товар ИП неплательщику НДС.В следующем квартале ИП осуществляет возврат товара. Правильно ли я понимаю,что документально получается что ИП предоставляет ТОО возвратную накладную,на основании которой ТОО выписывает минусовую счет-фактуру и тем самым корректирует, в сторону уменьшения ,свой ранее начисленный НДС при реализации товра ИП? То что ИП не плательщик НДС не вносит никаких нюансов в учет НДС при данном возврате? Т.е ТОО не теряет НДС при возврате товара от покупателя неплательщика НДС? Подскажите плиз... Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: В догонку. Т.е при получения документа от покупателя "Возврат поставщику", я в 1С заполняю свой документ "Возврат от покупателя"(но не распечатываю его) и на основании его выдаю счет-фактуру на возврат с минусом? Получается что в первичке у меня будет документ "возврат поставщику" от ИП,а к нему моя Счет-фактура. Это верно? Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: А мой покупатель ИП соответсвенно к своему доументу "Возрат поставщику" заносит данные счет фактуры от ТОО.  | 
|
| Автор: | Ольга А. | ||
| Добавлено: | #2  Чт Май 29, 2014 12:17:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ст. 265 НК РК регламентирует выписку дополнительных счетов-фактур, почитайте ее - вы можете выписать минусовую счет-фактуру независимо от того, стоит ли на учете по НДС ваш получатель. Обратите внимание на п. 3 этой статьи, получатель должен подтвердить получение корректировочной СФ. 
 Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: по поводу того, что вдогонку - в принципе все верно, но Возврат от покупателя я бы тоже распечатала и расписала бы на нем ИП вместе с доп. сф  | 
|||
| Автор: | Ремарк | 
| Добавлено: | #3  Чт Май 29, 2014 12:43:59 | 
| Заголовок сообщения: | |
Т.е при возврате от покупателя я оформляю доп.счет-фактуру? С соответствующей галочкой в документе и указанием основной счет-фактуры? И тогда соответсвенно я корректирую свой начисленный НДС и то является мой покупатель плательщиком НДС или нет не играет никакой роли для корркутировки начисленного НДС в связи с возвратом? Правильно?  | 
|
| Автор: | Ольга А. | 
| Добавлено: | #4  Чт Май 29, 2014 13:07:33 | 
| Заголовок сообщения: | |
совершенно верно когда вы выписываете обычную сф, для вас же не имеет значения, является ли плательщиком покупатель, тоже и с дополнительной  | 
|