Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    НДС в зачет по импорту в рамках таможенного союза
    Зачет НДС по импорту в рамках таможен...
    начисление НДС по импорту в рамках Таможенного Союза
    Касательно отнесения в зачет уплаченного в бюджет НДС по импорту из РФ
    Как правильно отразить затраты по импорту вне рамках таможенного союза.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Период отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза     
    Reader
    Guest


      

    #1 Ср Дек 25, 2013 02:12:18 Сообщить модератору   

    Каждый месяц сдаю, нарушении нет, но сегодня за сомневалась, по поводу отнесения в зачет НДС, уплаченного по импорту в рамках Таможенного союза

    В каком периоде относить в зачет НДС, уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, если оплата была произведена в декабре 2013г., а Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь были предоставлены 25 декабря 2013г.?

    Или, в каком периоде относить в зачет НДС, уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, если оплата была произведена в январе 2014г., а Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь были предоставим до 20 января 2014г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Ср Дек 25, 2013 07:39:53 Сообщить модератору   

    Предлагаю:
    Зачет НДС при импорте товара из таможенного союз

    --------------------------------------------------------------------------------

    30.05.2012
    Товар получен из России 20 марта, НДС за полученный товар уплачен 19 апреля. декларация ф.320 и заявление ф.328 сданы на бумажном носителе и в электронном виде 19 апреля. отметка о регистрации заявления при предоставлении в налоговый орган датирована 19 апреля. отметка налогового органа об уплате косвенных налогов в заявлении ф.328 датирован 28 апреля. Вопрос относительно отнесения в зачет суммы НДС.
    На какую дату следует отнести сумму НДС в зачет, 20 марта или 28 апреля и соответственно в каком периоде отразить НДС в декларации ф.300, в 1 квартале или во 2 квартале
    Ответ:

    В связи с внесением дополнения в виде части второй в пункт 3 статьи 256 Налогового кодекса Законом РК от 21.07.11 г. № 467-IV с 1 июля 2011г. в случае уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии со статьями 241 и 276-20 настоящего Кодекса уплаченный налог относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
    До 01.07.2011г. НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза в связи с отсутствием данного дополнения относился зачет с учетом п.п. 12) п. 2 ст. 256 Налогового кодекса в том периоде, в котором проставлена отметка налогового органа, подтверждающая уплату НДС.
    С 01.07.2011г. в связи с внесенным дополнением действует конкретное правило, согласно которому НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза относится в зачет в том налоговом периоде, в котором исполнено налоговое обязательство по уплате налога на добавленную стоимость.
    При этом суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая: указана в декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа, предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 настоящего Кодекса, а также уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    В связи с чем, в Вашем случае, по импорту товара из России в марте месяце и уплате НДС 19 апреля НДС относится в зачет в том квартале, в котором уплачен НДС на импорт, отраженный в декларации формы 320.00 и заявлении 328.00 за март месяц, содержащий отметку налогового органа о подтверждении правильности уплаты. То есть, НДС будет отнесен в зачет во 2 квартале 2012г. в декларации по НДС формы 300.00 за 2 квартал 2012г.

    Специалисты по налогообложению, НД г. Караганда
    С ув.

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Еще посмотрите здесь:
    http://www.balans.kz/topic31760.html?print=yes
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Ср Дек 25, 2013 08:53:52 Сообщить модератору   

    Получается, Так как, в моем в первом случае, если уплатить сумму НДС в декабре, декларации и заявлениями за декабрь месяц 2013г, но с отметкой налогового органа - декабрь 2013г, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 1 квартале 2014г. ? И во втором случае также, Получается, если уплатить сумму НДС в январе, декларация и заявления за декабрь месяц 2013г, но с отметкой налогового органа будет январь 2014г, то сумма НДС на импорт относится в зачет в 1 квартале 2014г. ? В обеих случаях берем в зачет в 1 кв 2014г?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Дек 26, 2013 21:56:24 Сообщить модератору   

    сообщение №3 - ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Пт Дек 27, 2013 00:04:49 Сообщить модератору   

    gauhar говорит:
    если оплата была произведена в декабре 2013г.,

    НДС в зачет в 4 кв. 2013 г.

    gauhar говорит:
    если оплата была произведена в январе 2014г.,

    НДС в зачет в 1 кв. 2014 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Пт Дек 27, 2013 00:37:16 Сообщить модератору   

    вот такое вычитала:

    НК думает по другому:
    10 января 2011 г. №64235
    Автору блога: Председатель Налогового комитета Министерства финансов РК
    Категории: Финансы
    Здравствуйте Даулет Едилович.
    Прошу ответить на следующий вопрос:
    ТОО импортирует товары из РОссийской Федерациии. В сентябре 2010 года
    была проведена очередная поставка товара. Товар оприходован 26 сентября
    2010 года, НДС по импорту уплачен 29 сентября 2010 года. Декларация по
    импорту ФНО 320,00 и заявление ФНО 328.00 по данной сделке приняты
    Налоговым управлением уже в октябре, т.е в 4 квартале 2010 года. В
    каком налоговом периоде в данной ситуации НДС должен быть взят в зачет.

    31 января 2011 г.
    Ергожин Д.Е.
    Согласно подпункту 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса, суммой
    НДС, относимого в зачет является сумма налога, которая указана в
    декларации по косвенным налогам по импортированным товарам и совпадает с
    суммой налога на добавленную стоимость по импортированным товарам,
    отраженной в заявлении (заявлениях) о ввозе товаров и уплате косвенных
    налогов, содержащем (содержащих) отметку налогового органа,
    предусмотренную пунктом 7 статьи 276-20 Налогового кодекса, а также
    уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан.
    Так как, Вашем случае
    уплаченная сумма НДС отраженная в декларации и
    заявлении с отметкой налогового органа в 4 квартале, то сумма НДС на
    импорт относится в зачет в 4 квартале.

    так получается, ссылаемся на отметку, если даже мы раньше уплатили ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Пт Дек 27, 2013 10:53:17 Сообщить модератору   

    gauhar,
    gauhar говорит:
    10 января 2011 г. №64235
    , т.е. это было до 01.07.2011г.

    esiphi говорит:
    До 01.07.2011г. НДС по импортированным товарам в рамках Таможенного союза в связи с отсутствием данного дополнения относился зачет с учетом п.п. 12) п. 2 ст. 256 Налогового кодекса в том периоде, в котором проставлена отметка налогового органа, подтверждающая уплату НДС.

    А после 01.07.2011г. по дате оплаты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Янв 23, 2014 13:31:01   

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть со строкой 300.00.016 (I) А и В, ставить ли туда обороты и НДС если товар по ТС из России пришел в декабре, а НДС уплаченный по импорту в рамках Таможенного союза, была произведена в январе 2014г., и Заявление 328.00 и Декларация 320.00 за декабрь подали 20 января 2014г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 23, 2014 17:41:36   

    Неужели никто не подскажет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Янв 23, 2014 17:52:11 Сообщить модератору   

    adilj, почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=44534&start=40
    Мнения разделились.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    adilj
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Янв 23, 2014 18:07:49   

    Svetlana.B говорит:
    adilj, почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=44534&start=40
    Мнения разделились.


    да и там толком ответа нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz