| Заполнение формы 101.04 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Вт Май 26, 2009 17:22:11 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=274579#274579 
 В приложении к форме 101.04  есть графа 4 (после налогового периода), в которой надо указать месяц квартала. У меня услуги нерезидент оказывает ежемесячно. Правильно ли я поняла, что на каждый месяц квартала надо заполнять отдельное приложение или все-таки в одном приложении указывать все три месяца квартала построчно? Что-то не пойму.
 Т.е. в самой форме 101.04  под кодом строки 101.04.001 указывается сумма начисленных и выплаченных доходов в разрезе месяцев. Эти данные по идее берутся из приложений, значит ли это, что на январские услуги нужно одно приложение, на февральские - второе, на мартовские - третье?  Или же в одном приложении попунктно указать суммы доходов: в строчке 2 - за январь, в строчке 3 - за февраль, в строчке 4 - за март?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Вт Май 26, 2009 17:51:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Даря говорит: |  
	  | на каждый месяц квартала надо заполнять отдельное приложение |  Верно. Только вот проверить как добавить приложение за февраль иили март не могу, нет новых форм (пишет СОНО).
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Вт Май 26, 2009 17:56:14 |  |  
				| 
 |  
			
				| На январские услуги берется одно приложение и ставится точка в первый круг(там три круга которые соответствуют месяцам квартала)На февральские услуги точка во второй круг.На мартовские точка в третий круг.Итого 3 приложения.Правда я не знаю как эти приложения добавлять.Но об этом на балансе уже писали. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Геннадьевна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Пт Май 29, 2009 12:43:03 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Даря Круг в понимании Galika, это п.4 в приложении в шапке, где нужно указать месяц квартала. В бумажном варианте это три квадрата, куда ставим крестики, а в электронном это кружочки.
   
 Добавлено спустя 52 секунды:
 
 Даря Вы что, так и не смогли добавить приложения?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Гуля@vas.kz Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Ср Июн 17, 2009 16:17:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с ф. 101.04., а именно с гр.J-L и М-О. Пример: акт от 28.01.09 на сумму 10000 RUR. Минус КПН 20%(2000 RUR). К оплате 8000 RUR. Курс НБ на 28.01.09  - 3,69.
 Делаю начисление в 1С 28м январём в тенге  36900,00. Начисление КПН  7380.00 тенге. той же датой. Оплату произвожу 09.02.09г. в размере 8000 RUR . Курс  покупки 4,20. В тенге 33600,00.
 Теперь при заполнении ф. 101.04
 -в январе в графе М ставлю сумму 36900,00, а графе О- сумму 7380,00 ???
 -в феврале - ???? Вообще не пойму. Графа J гласит:"сумма начисленных и выплаченных доходов". Но начислила я 36900,00, а выплатила за минусом КПН , да ещё и курс поменялся. А в графе L- я опять должна написать 7380,00 ????. А два раза сумма не сядет?
 Очень прошу Уважаемые, помогите разобраться!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Июн 17, 2009 16:47:14  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Гуля@vas.kz 
 
 
	  | Гуля@vas.kz говорит: |  
	  | разобраться с ф. 101.04., |  Рекомендую, ежемесячный журнал "Бухучет на практике"№4 апрель2009г.Изд.ЦДБ.(Правила составления,примеры заполнения в соответствии с положениями НК РК и порядком отражения данных с применением ин.валюты).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Июн 17, 2009 17:33:08  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Цитата: |  
	  | 17. Приложение к Расчету (101.04): .....
 10) в графе J указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, по которым возникают обязательства по удержанию налогов.
 При совершении операций в иностранной валюте в данной графе указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день выплаты дохода или, в случае предоплаты, на день начисления дохода;
 11) в графе К указывается ставка подоходного налога у источника выплаты, установленная международным договором или статьей 194 Налогового кодекса;
 12) в графе L указывается сумма подоходного налога с начисленного и выплаченного дохода, подлежащего перечислению в бюджет в соответствии со статьей 195 Налогового кодекса.При совершении операций (выплаты дохода) в иностранной валюте, в данной графе указывается сумма подоходного налога у источника выплаты, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день выплаты дохода или, в случае выплаты предоплаты, на день начисления дохода.
 Графы J - L заполняются по начисленным и выплаченным суммам доходов нерезидентам;
 13) в графе М указывается сумма начисленных, но невыплаченных нерезидентам в течение налогового периода доходов, отнесенных налоговым агентом на вычеты.
 При совершении операций в иностранной валюте в данной графе указывается сумма невыплаченных доходов нерезидентов, отнесенных налоговым агентом на вычеты, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день отнесения дохода нерезидента на вычеты.
 Датой отнесения на вычеты начисленных, но невыплаченных доходов нерезидента признается 31 декабря налогового периода;
 14) в графе N указывается ставка подоходного налога у источника выплаты, установленная международным договором или статьей 194 Налогового кодекса;
 15) в графе О указывается сумма подоходного налога с начисленных, но невыплаченных в течение отчетного налогового периода доходов нерезидента, отнесенных налоговым агентом на вычеты, подлежащего перечислению в бюджет в соответствии со статьей 195 Налогового кодекса.
 При совершении операций в иностранной валюте, в данной графе указывается сумма подоходного налога, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день отнесения на вычеты дохода нерезидента (на 31 декабря налогового периода).
 Графы М - О заполняются по начисленным, но не выплаченным суммам доходов нерезидентам при их отнесении на вычеты;
 |  Графы М-О Вам еще рано заполнять, они заполняются если у Вас долги невыплаченны нерезидентам по состоянию на 31.12 года.
 Графа L
 
 
 
	  | Цитата: |  
	  | При совершении операций в иностранной валюте в данной графе указывается сумма начисленных и выплаченных доходов, пересчитанная в национальную валюту Республики Казахстан с применением рыночного курса обмена валюты на день выплаты дохода или, в случае предоплаты, на день начисления дохода; |  т.е. Вам надо заполнять месяц даты оплаты-февраль.
 Значит все расчеты из данных
 
 
 
	  | Гуля@vas.kz говорит: |  
	  | Оплату произвожу 09.02.09г. в размере 8000 RUR . Курс покупки 4,20. В тенге 33600,00. |  Начисляете 10000 по курсу 4,2 и КПН считаете.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Вт Июл 14, 2009 17:37:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Елена Т Если можно вернуться к теме заполнения формы 101.04,не могли бы Вы помочь разобраться в следующей ситуации:
 Банк-нерезидент предоставил кредит компании,которая должна выплачивать ежемесячно вознаграждение. Кроме этого согласно договору займа,ежеквартально компания обязана выплачивать в течение всего срока займа агентское вознаграждение (я так понимаю за фин.услуги по обслуживанию кредита) в размере 7,500 долларов США. В Бухгалтерском учете я отношу на расходы ежемесячно 2500 дол.США (7500/3). Оплачиваю же это вознаграждение один раз в квартал на основании выставленного инвойса.
 Инвойс выставляется банком по разному,иногда в начале квартала,иногда в середине.
 Например: в январе 2009 года выставлен инвойс ,где указан период  с дек.08 по февр.2009 года. Раньше было проще: когда выплачиваем эту комиссию, тогда и удерживаю подоходный налог с нерезидента по курсу на дату выплаты вознаграждения.Теперь смущает дополнение в Налоговом кодексе,которое выделяет случай предоплаты,где курс валюты применяется на дату начисления дохода.Какой курс правильно применять к подобным операциям,если погашаем ежеквартально одной суммой,а начисляем ежемесячно?
 Например за декабрь КПН с нерезидента (из $2500) исчислять по курсу на 31.12.08, потом в январе считать по курсу на дату погашения, а в феврале на 28.02.09 (дата начисления дохода)? А оплата произведена в январе в размере 7,500. А может не заморачиваться и оставить как было-на дату оплаты?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Вт Июл 14, 2009 18:03:17 |  |  
				| 
 |  
			
				| Разве у Вас была предоплата, ведь Вы оплачиваете в конце квартала. 
 
 
	  | YGT говорит: |  
	  | Оплачиваю же это вознаграждение один раз в квартал на основании выставленного инвойса. |  Курс по дате оплаты.
 
 
 
	  | YGT говорит: |  
	  | Например: в январе 2009 года выставлен инвойс ,где указан период с дек.08 по февр.2009 года. |  А вот декабрьские суммы должны были быть отнесены на вычеты в 2008г, тогда по рыночному курсу обмена валюты на тридцать первое декабря 2008г. И сроки отчетности по этой сумме другие - до 15 февраля 2009г.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Mapгаритка Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #13  Пт Ноя 06, 2009 16:13:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться в составлении формы 101.04. У нас транспортные услуги от нерезидента, счф на сумму 6425 $ по курсу на дату СЧФ (150,77)-968697 от 14 августа 2009 г. Позже мы оплатили за эту услугу только часть -4670 $ по курсу на дату оплаты-704096, а остальную часть оплатим в следующем квартале.(Директор сказал, что ИПН за нерезидента оплатим сами и поставим эту оплату не навычеты) При составлении 101.04в приложении:
 1.Сумма начисленных и выплаченных доходов я ставлю только сумму , которую выплатили, т.е 4670 $ но по курсу счф, т.е 4670*150,77=704096
 2. Сумма налога с начисленных и выплаченных доходов-704096*5%=35205 (эту сумму я должна была перечислить не позднее 25 октября, согласно статьи 195 НК РК)
 3.Сумма начисленных, но невыплаченных доходов-ставлю  остаток , кот не оплатили, т.е.6425$-4670$=1755$*150.77=264602
 4.Сумма налога с начисленных, но невыплаченных-264602*5%=13230( а что делать с этой суммой, коглда она сядет в начисление и когда ее платить????).
 Или я вообще все неправильно делаю, помогите пожалуйста, совсем уже запуталась.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Вт Май 11, 2010 22:52:56 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите, если услуги оказывались в 1 кв, АВР есть, но они не оплачены. По условиям договора , на основании сертификата нерезидента освобождение от КПН . Но в ф 101,04 все равно нужно отразить данные обороты.   Вопрос : когда отразить эти суммы в приложениях к 101,04, в форме за 1 кв , или за 4 кв , тогда , когда отнесем на расходы начисленные ,  но не выплаченные доходы нерезидента. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #16  Ср Май 12, 2010 11:38:44 |  |  
				| 
 |  
			
				| Янка Вам надо скачать правила заполнения и тогда станет понятно
 
 
 
	  | Янка говорит: |  
	  | за 4 кв , тогда , когда отнесем на расходы начисленные , но не выплаченные доходы нерезидента. |  Согласно правилам заполнения. И еще не забудьте прочитать ст.195-196 налог.кодекса.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Пт Авг 09, 2013 12:44:57 |  |  
				| 
 |  
			
				| esiphi, спасибо большое, я просто сомневалась , так как ф. 100 мы уже сдавали за 2 раза, а вот расчеты по кпн ни одну из форм  еще ни разу, поэтому никак не могла понять первоначальный он будет или же очередной 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |