» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Какие штрфные санкции грозят ТОО за несвоевременную оплату КПН у источника выплаты с дохода нерезиде

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Alberas
Добавлено: #1  Чт Июл 11, 2013 16:34:42
Заголовок сообщения:

Перечислить на какой КБК ?

Добавлено спустя 56 секунд:

Большое спасибо за ответ :bravo:



Автор: A.Vail
Добавлено: #2  Чт Июл 11, 2013 16:32:25
Заголовок сообщения:

Alberas говорит:
оплатить да 25 июля

До 15 августа за весь квартал. В следующем квартале эту сумму возьмете в зачет.

Alberas говорит:
сумму 289 800 тенге х на 12% = 34 776 тенге

Курс берете на дату подписания акта.

Alberas говорит:
указать в приложении 300,05 за 2 кв. 2013г.

Верно.

Добавлено спустя 38 секунд:

точно, правильно сказали до 25 августа, а отчет до 15

Добавлено спустя 34 секунды:

КБК - 105104



Автор: Alberas
Добавлено: #3  Чт Июл 11, 2013 16:24:35
Заголовок сообщения:

значит мы должны оплатить да 25 июля сумму 289 800 тенге х на 12% = 34 776 тенге и указать в приложении 300,05 за 2 кв. 2013г.

Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:

Извиняюсь до 25 августа ,а на какой КБК



Автор: A.Vail
Добавлено: #4  Чт Июл 11, 2013 16:18:03
Заголовок сообщения:

Приложение 300.05 - обороты и НДС по приобретенным у нерезидентов услугам. Посмотрите ст. 241 НК


Автор: Alberas
Добавлено: #5  Чт Июл 11, 2013 16:15:26
Заголовок сообщения:

Наша компания плательщик НДС


Автор: A.Vail
Добавлено: #6  Чт Июл 11, 2013 15:58:06
Заголовок сообщения:

Alberas говорит:
без очередной она сядит?

Конечно, не сядет. Сначала очередную "пустографку". а следом дополнительную с цифрами.

Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:

Alberas говорит:
в т.ч НДС 18% (44 207 тенге)

Должны были выставлять без НДС, но для вас это не нарушение, а только увеличение стоимости. Россияне вообще не любят НДС при экспорте убирать, не хотят заморачиваться с подтверждением в налоговых органах.

Alberas говорит:
какое НДС я должна исчислить и в какой налоговой форме показать?

Ваша компания плательщик НДС?



Автор: Alberas
Добавлено: #7  Чт Июл 11, 2013 15:32:40
Заголовок сообщения:

A.Vail можно с этого момента поподробнее? перечислить перечислили на месяц позже а отчитываемся за 2 кв до 15 августа мне тогда форму 101.04 набирать дополнительную, без очередной она сядит?

Добавлено спустя 22 минуты 44 секунды:

Rashid я прочитала ст 236 НК РК (Место реализации товара,работ,услуг- так называется статья) у нас счет фактура на сумму 289 800 тенге (60 000 рулей) в т.ч НДС 18% (44 207 тенге) какое НДС я должна исчислить и в какой налоговой форме показать?



Автор: Rashid
Добавлено: #8  Чт Июл 11, 2013 08:11:20
Заголовок сообщения:

Alberas, вам также необходимо начислить НДС за нерезидента с-но пп.4п1.ст.236 НК РК


Автор: A.Vail
Добавлено: #9  Ср Июл 10, 2013 18:15:12
Заголовок сообщения:

Штраф согл. ст. 210 КоАП + пеня. Если не показывали еще данные начисления в очередной форме, то штрафа возможно получиться избежать, если отразить начисление налога не в очередной, а в дополнительной отчетности.


Автор: Alberas
Добавлено: #10  Ср Июл 10, 2013 15:52:22
Заголовок сообщения: Какие штрфные санкции грозят ТОО за несвоевременную оплату КПН у источника выплаты с дохода нерезиде

Оплата за консультацию по монтажу оросительной системы было перечислено в РФ 18 апреля 2013г.в сумме 60 000 рублей Услуга была выполнена на территории РК 29 апреля 2013г. и выставлен счет фактура 29 апреля 2013г. КПН у источника выплаты с дохода нерезидента в сумме 57 960 тенге было перечислено 25 июня 2013г. Вопрос : какие штрафные санкции грозят ТОО за несвоевременную оплату налога?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ