Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    До какого числа нужно получить новое свидетельство о постановке на НДС с БИНом?
    Получили новое свидетельство по НДС, ...
    Не забудьте перепрограммировать кассо...
    Нужно ли менять свидетельство госреги...
    Какую дату постановки на НДС ставить ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Получили новое свидетельство по НДС (с БИНом). С какого момента в счете-фактуре новые реквизиты НДС     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вт Авг 14, 2012 13:55:20 Сообщить модератору   

    Получили новое свидетельство по НДС (с БИНом). С какого момента в счете-фактуре показывать новые реквизиты НДС?
    Варианты:
    1.С даты когда выдали новое свидетельство. С 08.08.2012?
    2.С 01.01.2013г. ? а до этого со старым свидетельство НДС выписывать фактуры, хотя старого свидетльства у нас уже нет. сдали в налоговую.
    ?
    спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Вт Авг 14, 2012 14:07:25 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=29759

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вт Авг 14, 2012 14:09:22 Сообщить модератору   

    mitsu говорит:
    1.С даты когда выдали новое свидетельство. С 08.08.2012?

    Верно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вт Авг 14, 2012 15:57:26 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    При сдаче 300ф за 3кв, нужно писать новое свидетельство? ничего страшного что в июле в счетах фактурах писали старое свид-во?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Emelyanova Nata
    Коллега
    Спасибки: +79

      

    #5 Вт Авг 14, 2012 16:25:52   

    Надо заменить с-ф со старым свидетельством, чтобы не подводить своих покупателей. Ведь если какие-то данные не соответсвуют требованиям, НДС в зачет брать нельзя.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Авг 14, 2012 17:10:34 Сообщить модератору   

    Emelyanova Nata говорит:
    Надо заменить с-ф со старым свидетельством

    Расскажите мне потом как вы будете объясняться с людьми у которых в с/ф за 14.08.2012 стоят данные что с-во НДС получено 03.09.2012?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Emelyanova Nata
    Коллега
    Спасибки: +79

      

    #7 Вт Авг 14, 2012 22:22:07   

    Новое свидетельство выдается в течение 3-х дней, а объяснятся особо и не надо, потому что у всех, наверное, такая ситуация будет. А дата выдачи на свидетельстве соответствует дате приема заявления на обмен, так что вышеописанной ситуации не может быть. И если можно дня три во время обмена не выписывать с-ф, тогда и не придется переписывать.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Ср Авг 15, 2012 11:45:32 Сообщить модератору   

    Emelyanova Nata, рекомендую отвечать более развернуто.
    Из вашего ответа на вопрос
    bagira говорит:
    При сдаче 300ф за 3кв, нужно писать новое свидетельство? ничего страшного что в июле в счетах фактурах писали старое свид-во?

    Я сделал заключение что нужно заменять все ранее выданные с/ф.
    Emelyanova Nata говорит:
    потому что у всех, наверное, такая ситуация будет.

    Мало ли что будет у всех, главное что бы у вопрошающего пользователя все было в соответствии с действующим законодательством.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Авг 15, 2012 13:48:31 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    При сдаче 300ф за 3кв, нужно писать новое свидетельство? ничего страшного что в июле в счетах фактурах писали старое свид-во?

    я так думаю, что 300-ка будет сдаваться уже октябре - ноябре. а свидетельство у Вас августом датировано, из энтого делаю вывод, что корректно заполнить в форме новые данные по свидетельству. Это касаемо сдачи отчетности

    а вот касаемо замены счф. выданных в этот период (несчастные 3 дня), тут думаю так: -попросят клиенты - поменяю, добровольно менять счф за 3 дня - а это порядка 1500-2000 времени нет.
    А вообще то глупая была затея менять номер св-ва, ну напечатали бы на старом БИН, но как в той песне : "Жираф большой - яму виднееей"

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Ср Авг 15, 2012 14:12:44 Сообщить модератору   

    @SOVA@ говорит:


    а вот касаемо замены счф. выданных в этот период (несчастные 3 дня), тут думаю так: -попросят клиенты - поменяю, добровольно менять счф за 3 дня - а это порядка 1500-2000 времени нет.
    А вообще то глупая была затея менять номер св-ва, ну напечатали бы на старом БИН, но как в той песне : "Жираф большой - яму виднееей"


    Интересно, а в реестрах по камеральному контролю эти счета со старым номером свидетельства пройдут?
    Или когда впишешь новое, оно автоматом отразится во всех счет-фактурах за этот квартала?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Ср Авг 15, 2012 14:17:12 Сообщить модератору   

    камералят по моему не по номеру св-ва по ндс, А ПО рнн или БИН, разве нет?

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    ежели мне память не изменяет, то 8 приложении Вы не ставите номера св-в по НДС, своих поставщиков, а указываете БИН и РНН

         Цитата полностью   §Печать темы
    Ирина Локтионова
    Коллега
    Спасибки: +4785

      

    #12 Ср Авг 15, 2012 14:36:33   

    Действительно, о чем спор? В реестрах счетов-фактур в форме 300 не заполняется номер свидетельства по НДС.

    В принципе, и старое, и новое свидетельства действительные, и оба номера известны налоговому органу. Им также прекрасно известно про эти злосчастные 3 дня. Когда я сдавала свидетельство НДС на обмен, спросила, как быть с этими 3-мя днями, может вообще не выписывать счета-фактуры в эти дни? Инспектор ответила: Ничего страшного, пишите номер старого, пока не получите новое.

    Думаю, в случае чего, всегда можно напомнить проверяющим про порядок обмена свидетельства, что на это уходит 3 дня, и в течение этих 3-х дней мы имеем право выписывать счета-фактуры со старым номером.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Авг 15, 2012 14:38:22 Сообщить модератору   

    Рита, согласна на все 100)))

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #14 Ср Авг 15, 2012 15:17:09 Сообщить модератору   

    Вот ответ в тему

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz