Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Транспорт был приобретен в апреле, надо ли сдавать ф.701.00?
    Был импорт из Китая в апреле, надо ли...
    Если ТОО реализовало авто физ. лицу в...
    За 2 квартал ИП оказал услуги в апреле. Нужен ли расчет ОПВ и СО за май и июнь?
    Транспорт предназначен для продажи, п...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт из РФ, НДС оплата в апреле, НДС за товар и транспорт включать в ф.300 за 1 квартал?     
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Май 04, 2012 18:09:40   

    у нас импорт из РФ все документы выписаны 28 мартом (счф на товар и на транспортные расходы), 320 и 328ф я сдала в апреле, соответственно НДС заплатили в апреле, в зачет в первом квартале не берем, а как быть с счф за товар и транспорт расходы? включать их в 300ф в первом квартале? или все отражать во втором квартале? не могу разобраться помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2648 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 04, 2012 18:18:15 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    включать их в 300ф в первом квартале?

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Май 04, 2012 18:32:45   

    Трудоголик2 говорит:
    Балжан76 говорит:
    включать их в 300ф в первом квартале?

    Верно.

    подскажите в какую строку? 300.00.016 или 300.00.017I? а в следующем квартале отдельно поставить НДС? в

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Май 05, 2012 08:57:55 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    а как быть с счф за товар и транспорт расходы? включать их в 300ф в первом квартале?

    В реестре 300.08 отражаем в 1 квартале
    Балжан76 говорит:
    300.00.017I

    во втором квартале, иначе у Вас сумма оборота не умножиться на 12%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Балжан76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +60 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Май 05, 2012 09:22:26   

    Татиана, вы меня простите за назойливость, хочется все для себя разложить по полочкам, счф от россиян за товар выписана в рублях соответственно в 1 квартале мы ее нигде не отражаем, а счф за транспорт расх (казахстанской компании) отражаем только в реестре 300.08? и больше нигде? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Май 05, 2012 09:50:09 Сказали Спасибо❤   

    Балжан76 говорит:
    счф за транспорт расх (казахстанской компании) отражаем только в реестре 300.08

    За первый квартал вы отражаете в 300.08, СФ же выписана в 1-ом квартале. Транспортные расходы участвуют в НОБ для исчесление НДС, потому Вы в строке
    Балжан76 говорит:
    300.00.017I

    указываете (сумма СФ выписанная РФ+ сумма транспортных расходов), что у Вас в 328.00 заявлении отражено.
    Балжан76 говорит:
    320 и 328ф я сдала в апреле, соответственно НДС заплатили в апреле

    , значит в зачет берем во втором квартале.

    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:

    В строке
    Балжан76 говорит:
    300.00.016
    сумма транспортных расходов по ТС не отражается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz