Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какими проводками отразить переплату по КПН?
    Какими проводками переплату по НДС(импорт) перевести на основной налог НДС?
    Какими проводками закрыть просроченную кредиторскую задолженность?
    Как и какими проводками закрыть задолженность ТОО перед работником ?
    Какими проводками закрыть счет 1420 при снятии с учета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Какими проводками закрыть переплату в НК на счете 3397?     
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 28, 2012 13:45:06   

    Добрый день ! Надеюсь на вашу отзывчивость, несмотря на загруженность т.к все заняты годовым отчетом.Подскажите пожалуйста в ниже следующей ситуации ;
    ТОО при растоможке товара переплатило платеж(таможенную пошлину и НДС) на 3000тг, теперь эта сумма висит на счете 3397 красным. Вопрос: какими проводками закрыть краснату ? и в какой строке бух.баланса должна отражаться данная переплата ?
    Заранее извеняюсь если не корректно назвала тему.
    Буду рада за ответы и про спасибки не забуду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Фев 28, 2012 14:09:00 Сказали Спасибо❤   

    bagira говорит:
    какими проводками закрыть краснату

    1430-3397, только аналитику укажите соответствующую: там.пошлина, НДС-импорт (можно указать КБК), в последующем будет легче при проведении акта сверки с таможней
    bagira говорит:
    в какой строке бух.баланса должна отражаться данная переплата

    я отражаю по стр. Прочие налоговые активы, в любом случае, эта прочая Дт-задолженность

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 28, 2012 14:21:23   

    Мелена, спасибку нажала!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    bagira
    Резидент Баланса
    Спасибки: +23 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Фев 28, 2012 16:59:10   

    Уважаемая Мелена, у меня возникли сомнения в продках, т.к на счете отражена была преплата по НДС, Там.сбор,там.пошлина, и теперь получаеться нужно просто взять все вот так:
    Мелена говорит:
    1430-3397, только аналитику укажите соответствующую: там.пошлина, НДС-импорт (можно указать КБК), в последующем будет легче при проведении акта сверки с таможней

    в аналитеке только у меня выбираеться начислено/уплачено/самостоятельно и больше никак!?
    Мне кажеться может посадить на сч 1610 как авансы?
    Буду очень благдарна кто откликнитья

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 28, 2012 17:22:40   

    bagira,
    я, возможно, неточно ответила... я в Справочнике Налоги, сборы, отчисления внесла
    Мелена говорит:
    там.пошлина, НДС-импорт (можно указать КБК),
    и т.д. и распределила суммы переплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz