Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    ИП на УР. Платится ли соц.налог с работников?
    Платится ли налог на транспорт с полуприцепов (автоцистерн)?
    ИП на УР получил за оказанные услуги ...
    Предел дохода для ИП на СНР (упрощенка)
    Упрощенка - превышение предельного дохода
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    ТОО упрощенка с НДС, 3% налог платится с дохода без НДС?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Вс Янв 29, 2012 10:40:39 Сообщить модератору   

    Уважаемые форумчане доброе время суток Вам! Пожалуйста помогите нам... Мы открыли ТОО по упрощенке с НДС, читаю, читаю, но так как все делать будем первый раз, то страшновато самой все решить. У меня такие вопросы:
    1) нужно будет сдавать только формы 870 и 910?
    2) и как рассчитать заранее прибыль от продажи? у нас продажа зап/частей оптовая. вот например приход был без НДС на 1,698,900 тенге, продали за 2,900,000 (это уже сумма с наценкой и НДС(НДС считается от 1,698,900 или сначала наценку нужно накинуть?)), и как рассчитать сколько прибыли мы получим, какие налоги нужно отнять? в ТОО пока числится только директор...
    3) КПН от какой суммы будет уплачиваться? от 2,900,000?
    понимаю, что вопросы все слишком дилетантские, но первый раз, как в первый класс... пожалуйста разъясните, благодарю заранее всех кто откликнется... pioneer

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #2 Вс Янв 29, 2012 11:13:27 Сказали Спасибо❤   

    Licka говорит:
    формы 870

    если есть объект, т.е ГСМ списываете, например или машина на балансе
    Licka говорит:
    с НДС

    раз с НДС, то еще и 300
    Licka говорит:
    заранее

    А как заранее? Берете доход начисленный, НДС убираете из выручки, 3% - налог, КПН и СНЛГ, но СНЛГ уменьшается на СО, с зарплаты дир-ра
    Licka говорит:
    продали за 2,900,000

    если продали за эту сумму, то 2900000/1,12= начислен налогооблагаемый доход
    НДС 12% с этой суммы начисляем в обязательство, при этом учитываем в 300ой форме НДС полученный....
    Ну как бы в 2х словах...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Вс Янв 29, 2012 11:19:39 Сообщить модератору   

    Мара, спасибоооочки))) это разные вещи да?
    Мара говорит:
    3% - налог, КПН
    это разные вещи?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Вс Янв 29, 2012 11:24:03 Сообщить модератору   

    3% налог = КПН +соцналог

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вс Янв 29, 2012 11:32:00 Сообщить модератору   

    Elis, спасибочки

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    Вот что мне скинули) Можете подсказать- Обороты фирмы это как?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вс Янв 29, 2012 11:36:48 Сообщить модератору   

    Licka говорит:
    приход был без НДС на 1,698,900 тенге

    Значит в зачет НДС не берете.
    Licka говорит:
    продали за 2,900,000 (это уже сумма с наценкой и НДС(НДС считается от 1,698,900 или сначала наценку нужно накинуть?)),

    НДС у вас сидит в полной сумме продажи.
    Продали за 2 900 000
    НДС в т.ч. 310 714.29
    Доход от реализации 2 589 285.71
    3% 77 678.57, эту сумму делите пополам, будут ваши КПН, и соцналог с соцотчислениями работников.

    Чистая прибыль = Сумма реализации - НДС - КПН_СН_СО - Закуп - Прочие Административные расходы ()
    2 900 000 - 310 714.29 - 77678.57 - 1 698 900 = 812 707.14
    Отнимите еще ваши какие-то расходы, на тот же бензин, плату за загрязнение, аренда, коммуналка, канцтовары,
    В пределах отставшейся суммы начисляете зарплату работникам. С нее отдаете государству 10% пенсионные и 10% (грубо) подоходный. Разницу выплачиваете на руки работникам.

    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

    Почему-то у вас получилось 842 907, а у меня 812 707
    Сейчас гляну, почему.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вс Янв 29, 2012 11:39:17 Сообщить модератору   

    Elis, Благодарю Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Вс Янв 29, 2012 11:40:55 Сообщить модератору   

    3%-ный налог у вас в файле неправильно рассчитали.
    Скажите им, что 3% берутся с суммы дохода без НДС
    А они взяли с полной суммы реализации.

    Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:

    Licka говорит:
    Можете подсказать- Обороты фирмы это как?

    Вообще, "оборот фирмы" - это обычно обозначается ее валовый доход без НДС.
    Но в вашем файле, я так поняла, подразумевается, что эти деньги, которые оставили (кто-то?) вашей фирме за то, что операцию провели через нее. И составляет она 50% от чистого дохода от сделки.
    Что, таких договоренностей не было?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Вс Янв 29, 2012 11:52:54 Сообщить модератору   

    Elis, нет не было(

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вс Янв 29, 2012 11:54:14 Сообщить модератору   

    Пересчитайте тот файл с учетом "что 3% берутся с суммы дохода без НДС"
    Там итоговые суммы изменятся немного.

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    Licka говорит:
    Elis, нет не было(

    Значит с директором было.

    Ну вот сами посмотрите.
    В поле "Итого у Вас остается: 4) На обороты фирмы" стоим сумма, составляющая ровно 50% от итоговой суммы, посчитанной в колонке "чист. Доход"
    Т.е. вам оставили на налоги и 50% чистой прибыли со сделки, а остальное вы должны кому-то вернуть.

    Добавлено спустя 54 секунды:

    А название темы надо было подробнее формулировать.
    Чтобы краткую суть вопроса отражало.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Вс Янв 29, 2012 11:59:53 Сообщить модератору   

    Elis, хорошо, буду дальше в кратце указывать)) спасибо огромное за помощь) Yahoo! Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz