Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Армения в ТС? Будет ли считаться реал...
    Платится ли КПН и НДС за нерезидента ...
    Как оформить в учёте сделку, если товар не пересекает границу?
    Какие строки заполнять в ФНО 300 при ...
    Отчетность при реализации товара нерезиденту, выставление счет-фактуры
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоги при реализации товара (используется в РК и не пересекает границу) нерезиденту без образов. ПУ     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Сен 27, 2010 12:05:39 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372255#372255

    Здравствуйте уважаемые профи, как работать с иностранной компанией, которая не имеет постоянного учреждения и будет оплачивать за товар с Дубая? Какие налоги мы должны за них платить?

    Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:

    Реализацию будем делать как обычно с НДС-ом на эту компанию? Договор заключили.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Сен 27, 2010 13:02:35 Сообщить модератору   

    Так как получателем дохода являетесь вы, то вы ничего не платите за них. Ну, конечно, если вы по договору не должны им еще и растаможить все. Экспорт товаров НДС не облагается. обязательно должна быть экспортная ГТД. Почитайте ст. 242,243 НК РК.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    вернее - экспорт облагается НДС по нулевой ставке.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Сен 27, 2010 13:06:32 Сообщить модератору   

    Aselka говорит:
    Так как получателем дохода являетесь вы, то вы ничего не платите за них. Ну, конечно, если вы по договору не должны им еще и растаможить все. Экспорт товаров НДС не облагается. обязательно должна быть экспортная ГТД. Почитайте ст. 242,243 НК РК.

    Это не экспорт, они поставляют другой ТОО в РК? А договор обычный типовой договор поставки, точно такой же как и с другими клиентами. А в банк ничего не надо предоставлять оплата будет с Дубая. Оплата должна быть в тенге?

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    Салтанат говорит:
    Это не экспорт, они поставляют другой ТОО в РК?

    ? знак ошибочно поставила. А реализацию как обычно делаю с НДС? А 300 форму как сдавать? У них наверное другой РНН.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Сен 27, 2010 13:09:44 Сообщить модератору   

    простите, ничего не поняла. кто с кем заключил договор? ТОО с компанией из Дубаи? Если не экспорт, то что это за сделка? Кто получатель дохода?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пн Сен 27, 2010 13:20:52 Сообщить модератору   

    К нам сегодня подошла одна компания "А", они будут поставлять в другую компанию "В" в РК наш товар (это не экспорт). Мы хотим заключить договор с компанией "А" у них здесь нет постоянного учреждения фирма находиться в Дубае. За товар будет оплачивать с Дубая компания "А" на наш р/с. Что должен сделать наш ТОО. Реализацию с 12 % НДС на компанию "А", а дальше как в 300 форму включить как прочие обороты, а как реест заполнить?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пн Сен 27, 2010 13:22:25 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    Это не экспорт, они поставляют другой ТОО в РК

    т.е. товар не пересекает границу РК?
    если так, тогда:
    1. Для Вас это простая реализация - накладная, с/ф с НДС 12%, просто в с/ф указываете их реквизиты так, как они указаны в договоре.
    2. Советую в договоре указать отдельным пунктом то, что товар будет использован на территории РК и не будет пересекать границы РК.
    3. банк при приходе денег потребует от Вас подтверждающие документы - договор, инвойс, счет на оплату, счет-фактуру. какие-то банки требуют предъявить оригиналы, некоторым достаточно факсовой копии.
    Салтанат говорит:
    Оплата должна быть в тенге?

    если у ваших заказчиков есть возможность оплатить в тенге, тогда лучше в тенге - для Вас меньше мороки.

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    Салтанат говорит:
    а как реестр заполнить?

    в реестр 300.07 не включаете, потому как это реализация нерезиденту и согласно правилам заполнения такая с/ф не включается в реестр

    Добавлено спустя 50 секунд:

    + еще банк обязательно спросит про пересечение границы - так что п.2 желательно включить в договор.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пн Сен 27, 2010 13:36:36 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    как в 300 форму включить как прочие обороты

    О.к. все понятно последний вопрос в самой декларации как прочие оборты указать 300.00.001.Х?

    Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:

    Всем спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Чт Сен 30, 2010 14:27:10 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    если у ваших заказчиков есть возможность оплатить в тенге, тогда лучше в тенге - для Вас меньше мороки.

    DreamDi, заказчики не могут оплачивать в тенге, как тогда, у нас есть валютный счет. Ели они будут оплачивать в долларах, документы в тенге выписывать? Как дальше закрывать?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Чт Сен 30, 2010 15:31:38 Сообщить модератору   

    Салтанат говорит:
    документы в тенге выписывать?

    Да, в тенге, потому как место реализации - РК (п.12 ст.263)
    Салтанат говорит:
    Как дальше закрывать?

    приходуете оплату в тенге по курсу.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Чт Сен 30, 2010 16:02:13 Сообщить модератору   

    о.к. спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #11 Пт Окт 01, 2010 12:20:31 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    приходуете оплату в тенге по курсу.

    Если честно не поняла, хотела сделать в 1С контрагента завела валюту сделала KZT, теперь в банк поступили деньги 200 USD приходую от этого клиента программа пишет, что валюта контрагента не правильная?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #12 Пн Дек 06, 2010 18:34:10 Сообщить модератору   

    У меня вопрос по теме: Мы ТОО резидент РК покупаем товар в Молдавии и продаем в Таджикистан. грузоотправитель - завод в России. Грузополучатель - Таджикистан. Товар территорию РК проходит транзитом. В банке нам сказали что это не могут быть договора купли-продажи а только комиссионерский (агентский) договор, где мы посредники в сделке. Я не согласна с ними. Деньги проходят через нас: т.е. мы платим в Россию наприм: 80 долл, таджикистан нам оплачивает- 100 долл. 20 долл мой доход который подлежит налогообложению в РК. Экспротная декларация будет у России в таджикистан. Импортная декларация у Таджикистана. Молдова мыставляет мне счф без НДС я выставляю счф Таджикам без НДС (необлагаемый оборот). А дальше.....???? Confused не могу понять что сдесь в этой сделке не так??? Помогите советом добрым!!!!!! Rose

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #13 Ср Дек 07, 2011 10:43:18 Сообщить модератору   

    Здравствуйте,

    у меня такой спорный вопрос: возникает ли КПН за реализацию товара тоо-нерезиденту (страна с льготным налогообложением)-20%?

    Спасибо

         Цитата полностью   §Печать темы
    Мара
    Коллега
    Спасибки: +1071

      

    #14 Ср Дек 07, 2011 11:39:14   

    alaik говорит:
    В банке нам сказали что это не могут быть договора купли-продажи а только комиссионерский (агентский) договор, где мы посредники в сделке

    Оно странно, нельзя что ли купить товар, который при этом за границей находится?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz