Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужен бланк заявления о постановке на...
    Когда сдается первоначальная ф. 230.00
    Первоначальная или очередная ф.300 при повторной постановке на НДС.
    При смене налогового режима декларация сдается первоначальная или очередная
    Если сдается первоначальная ф.100.00 и у фирмы убыток. Будет ли штраф?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдается ли форма 300.00 первоначальная при постановке на учет по НДС позже?     
    Лёля Сановна
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 07, 2011 12:05:55 Сообщить модератору   

    Организация была основана в мае 2010 года, на учет по НДС "встали" с 01,07,2010 года. в июне месяце закупали технику и в счет-фактурах указан НДС. Скажите пожалуйста в 300.00 надо ли было указывать НДС или надо было сдать нулевку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 07, 2011 12:09:41   

    Если покупки с целью получения облагаемого оборота и были в остатках ТМЗ на дату постановки на учет, то могли бы по этим остаткам взять в зачет. Ваше право. Но если несущественная сумма или не хотите зачет, так же ваше право - не брать в зачет.

    Добавлено спустя 52 секунды:

    Только как-то название темы не соответствует вопросу....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лёля Сановна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 07, 2011 12:10:43 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Если покупки с целью получения облагаемого оборота и были в остатках ТМЗ на дату постановки на учет, то могли бы по этим остаткам взять в зачет. Ваше право. Но если несущественная сумма или не хотите зачет, так же ваше право - не брать в зачет.

    а как будет правильнее?

    Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:

    И еще вопрос надо в 300 показывать обороты без НДС? т.е. заполнить форму, но без выделения налога на прибыль?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Ноя 07, 2011 12:23:00   

    Лёля Сановна говорит:
    а как будет правильнее?

    оба варианта правильные, просто зачетный НДС еще никому не помешал.
    Лёля Сановна говорит:
    И еще вопрос надо в 300 показывать обороты без НДС? т.е. заполнить форму, но без выделения налога на прибыль?

    а задайте вопрос снова и в отдельной теме, вы что вообще имеете ввиду под
    Лёля Сановна говорит:
    но без выделения налога на прибыль?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лёля Сановна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 07, 2011 12:26:01 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    Лёля Сановна говорит:
    а как будет правильнее?

    оба варианта правильные, просто зачетный НДС еще никому не помешал.
    Лёля Сановна говорит:
    И еще вопрос надо в 300 показывать обороты без НДС? т.е. заполнить форму, но без выделения налога на прибыль?

    а задайте вопрос снова и в отдельной теме, вы что вообще имеете ввиду под
    Лёля Сановна говорит:
    но без выделения налога на прибыль?

    например строка 300.00.001 сумма оборота 100000 сумма НДС 10000 сейчас надо внести испавления строка 300.00.001 сумма оборота - 100000 сумма НДС - 10000 или же строка 300.00.001 сумма оборота 100000 сумма НДС - 10000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 07, 2011 12:31:10   

    Лёля Сановна, Щаз накажут! Заведите новую тему и пропишите ситуацию - что вы сделали, что хотите сделать? А то все больше "запутываете"...НДС, налог на прибыль, чтож такое?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz