Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке отражается уплаченный КПН за 2011г.?
    В какой строке 100.00 формы указать приобретенные РБП
    В какой строке указать оборот не облагаемый НДС?
    В какой строке формы 300 указать НДС за нерезидента?
    В какой строке ф.100 за 2010г. указать возврат ТМЗ поставщику ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке ф.300 указать НДС, уплаченный во время растаможки груза?     
    Асема
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Ноя 01, 2010 15:16:01   

    Всем доброго дня? В 3 кв мы приобрели зап части из Голландии, все сборы, пошлины а также НДС оплатили при растаможке. В какой строке мне указать этот НДС в 300.00.17? или 300.00.28 с 4-ым приложением, но тогда в зачете будет 0? и что значит НДС уплаченный методом зачета в 4-м приложении? Наше ТОО на ОУР, плательщик НДС... И еще вопрос в ГТД указана одна сумма НДС, а фактически мы немного переплатили, я буду показывать только тот НДС который указан в ГТД или можно всю сумму которую оплатили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Ноя 01, 2010 15:24:48 Сообщить модератору   

    Асема
    Заполняете строку 300.00.017 (А - облагаемый импорт, В-сумму НДС по ГТД).

    Асема говорит:
    И еще вопрос в ГТД указана одна сумма НДС, а фактически мы немного переплатили, я буду показывать только тот НДС который указан в ГТД или можно всю сумму которую оплатили?
    По этому вопросу тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=30714
    Придерживайтесь Правил форума - один вопрос - одна тема.
    Темы по Заполнению ф.300 http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=18978

    Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:

    И для развития
    Асема говорит:
    что значит НДС уплаченный методом зачета

    Тема - http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4980

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +594 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Ноя 01, 2010 15:31:12 Сказали Спасибо❤   

    Для начала изучите Налоговый кодекс.
    Асема говорит:
    все сборы, пошлины а также НДС оплатили при растаможке

    Если вы оплатили, это уже не методом зачета, значит 4-е приложение навероное не заполняете.
    Асема говорит:
    тот НДС который указан в ГТД

    Только этот.
    Асема говорит:
    НДС в 300.00.17

    В правилах заполнения формы всё написано. Вы заполняете 300.00.017I.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz