» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно разнести приход ТМЦ по ГТД |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #1  Ср Июл 21, 2010 15:27:22 |
Заголовок сообщения: | Как правильно разнести приход ТМЦ по ГТД |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=358952#358952 Помогите пожалуйста срочно в моей ситуации. Приобретены запчасти в России, своим транспортом.до 01 июля 2010г Оплата по предоплате 04.05.2010г.в руб.-280650 руб. по курсу 5,066 ГТД оформлено стр.54- 14.06.10 курс -4,67 Стоимость запчастей - 280650 руб. Оплачено по квитанции там.пошлина - 73394 тенге там.сборы- 23149 тенге НДС РФ- 59449 тенге НДС РК - 121413 тенге Как мне разнести по бух.учету в 1С 7,7 объясните по подробнее, пожалуста. 1.По какому курсу приходую запчасти? 2.Как указываю таможенные сборы и таоженные платежи, сумма вместе в общем Н-р%73394+23149 3.Где указываю НДС РФ, отдельно от НДС РК или вместе суммирую в общем. 4. Как распределяю там.сборы и платежи по запчастям, их очень много? Заранее спасибо.Особо меня интерисует НДС РФ и РК я должна в поступлении тмц (импорт ) приплюсовать или как разнести отдельно, и берется ли НДС РФ в зачет? |
Автор: | Геннадьевна | ||||||||||
Добавлено: | #2  Ср Июл 21, 2010 21:00:48 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Суммы таможеных сборов и пошлин идут на удорожание товара Дт 1330 Кт 3310(3397) 73394+23149
Опять не совсем понятно, укажите по каким кодам платили. Поскольку 105101( так называемый НДС РК) при растаможке до 01.07.2010 не платился, оплата шла по другим кодам.
Была тема, посмотрите: http://balans.kz/viewtopic.php?p=230431#230431 |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #3  Чт Июл 22, 2010 09:19:09 |
Заголовок сообщения: | |
НДС РФ оплатила по коду 105105 НДС РК оплатила на код 105102 Как разнести в 1С.7,7? Там только одна строка для НДС РК (12%) |
Автор: | Марта | ||||||
Добавлено: | #4  Чт Июл 22, 2010 09:46:20 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
105102 - налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию РК, кроме НДС на товары, происходящие и импортируемые с территории РФ. За что вы заплатили на этот код?
В каком документе у вас эта строка? Вы должны заполнять документ
|
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #5  Чт Июл 22, 2010 10:11:25 |
Заголовок сообщения: | |
105105 НДС РФ - оплачивали за товар Российского происхождения СТС российский код 35 Я говорю о документе в 1С,7,7- поступление тмц (импорт)- там НДС для РК |
Автор: | Марта |
Добавлено: | #6  Чт Июл 22, 2010 11:27:14 |
Заголовок сообщения: | |
Вы имеете ввиду строку - основание (НДС)? Сделайте новую строку - НДС импорт РФ |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #7  Чт Июл 22, 2010 15:15:47 |
Заголовок сообщения: | |
А в ФНО 300,00 какую сумму я беру в зачет НДС РК+НДС РФ или только начисленную тамож.НДС РК И еще вы говорите сделать новую строку НДС импрот РФ, где я ее должна сделать можно поподробнее. |
Автор: | Гуля |
Добавлено: | #8  Пт Июл 23, 2010 18:06:11 |
Заголовок сообщения: | |
Дорогие знатоки! можно на свой вопрос получить полный ответ? |
Автор: | Марта | ||||||
Добавлено: | #9  Пт Июл 23, 2010 18:21:11 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Если товар из РФ, то причем здесь
В документе "Поступление тмц (импорт)"- Основание (НДС) Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=25825. Вопросы по форме 300 не здесь. |