» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Посредник получает благотворительную помощь и перечисляет её дальше. Чем следует обложить? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Милли |
Добавлено: | #1  Пн Май 24, 2010 13:34:00 |
Заголовок сообщения: | |
Если вы не являетесь плательщиком НДС, т.е вы не зарегистррированы в качестве плательщика НДС , то в таком случае даже если бы вы что-то реализовывали ваши обороты не будут облагаться НДС. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Пн Май 24, 2010 13:31:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
gjhjctyjr66
Не будет. С ув. |
Автор: | gjhjctyjr66 |
Добавлено: | #3  Пн Май 24, 2010 13:16:35 |
Заголовок сообщения: | |
Будет ли в данном случае наша благотворительная помощь являться объектом обложения НДС? Мы ведь никакую реализацию не производим, а просто перечисляем благотворительную помощь. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #4  Пн Май 24, 2010 13:05:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
gjhjctyjr66
Считаю: 1. Полученная Вашим учреждением благотворительная помощь является доходом (ст.85 п.1 пп.24 НК РК). а)Дт 1010,1030-Кт 3397. б)Дт 3397-Кт 6280. 2Для регистрации в качестве плательщика НДС, Вам необходимо обратить внимание на ст.568,569 НК РК. 3.Оказание благотворительной помощи Вашим учреждением: а)Дт 7470-Кт 1010,1030. С ув. |
Автор: | gjhjctyjr66 |
Добавлено: | #5  Пн Май 24, 2010 12:42:47 |
Заголовок сообщения: | |
Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь |
Автор: | gjhjctyjr66 |
Добавлено: | #6  Пн Май 24, 2010 10:13:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. У нас частное учреждение. Нам перечисляют благотворительную помощь на организацию праздников и благоустройство города к праздникам. В свою очередь мы эти деньги перечисляем тоже как благотворительную помощь другим организациям. Наше учреждение не имеет цели извлечения дохода в качестве такового. Подскажите, пожалуйста, будут ли те деньги, которые нам перечисляют в виде благотворительной помощи, являться нашим доходом? Если да, то необходимо ли нам будет вставать на учет по НДС? И как правильно это все отразить в бухгалтерском учете? |