Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какой вид налоговой декларации следуе...
    Отправил 910 форму за 4 квартал 2012г...
    при составлении фно 870.00 кол-во бензина брать по использованному?
    Учет авансовых платежей по КПН при составлении баланса
    Какую сумму з/п указать ИП за работника при составлении ф.201.00 за 3 кв.08г.?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ошибки при составлении фно 307.00 - дополнительная     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пн Сен 15, 2008 15:55:44 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=237062#237062
    Здравствуйте!
    У меня такая ситуация, бухгалтер в 2005 году неправильно сдала ФНО 307,00 а именно в дополнительных приложениях к реестру 307.00 были указаны номера строк без учета последней строки очередного отчета, т.е дополнительный отчет садился на очередной затирая первые номера строк. И том же духе 2005 и 2006 год, а потом уволился. А уведомления пришли только в 2008, понятно, что надо дополнительно восстанавливать основной отчет, но в каком порядке???
    Очередной отчет был отправлен на сумму - 816503 (строки с 2-234)
    Дополнительный на сумму - 113558 (строки с 2-14)

    Помогите пожалуйста!!!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пн Сен 15, 2008 16:05:57 Сообщить модератору   

    Если это счета-фактуры не были включены в основной форме, то отминусуйте суммы в строках указанных с 2 по 14 строке, которые были указаны в дополнительной форме и в этих же строках укажите первоночальные рнн, № сч фактур и даты, а следующая строка будет № 235 - 249, в них укажите дополнительные сч. фактуры

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пн Сен 15, 2008 16:29:12 Сообщить модератору   

    Если мой вопрос не понятен даю раскладку:
    Очередной отчет начало строк с 2,3,4...-234
    Дополнительнвй отчет начало строк с 2,3,4...-14
    Это отчеты 2005 года, в 2008 пришла камералка несоответствие 300.00 и 307.00 получилось что допол-й сел на очер-й.
    С дополнительным все понятно нужно указывать строки с учетом очередного отчета, но как исправить правильно затертый отчет, вот в чем вопрос?
    Как восстановить очередной отчет указывать с.фактуры первоначальные или дополнительные с минусом?

    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:

    Ой спасибочки Лиса!!
    Все понятно, теперь буду чаще в этот форум забегать, здесь отвечают по существу Yahoo!

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пн Сен 15, 2008 16:45:35 Сообщить модератору   

    Объясняю ещё раз, например строка 2 основного отчёта
    рнн 6004000000
    серия 60305 № 020202
    сч ф 10 от 20.06.05
    сумма обор. 1000
    ндс 100
    в дополнительной наложились на эту строку новые данные
    рнн 600500000
    серия 60305 № 030303
    сч ф 22 от 15.06.05
    сумма об 3000
    ндс 300
    Вы в новой дополнительной в строке 2 указываете первоночальные данные
    рнн 6004000000
    сч ф 10 от 20.06.05,
    а вот суммы старнируете, т.е.
    об -3000 (что бы вернуть первоначальную правильную сумму)
    ндс -300
    и так с 2 по 14, далее вводите с 235 строки данные указанные в допе с 2 по 14 строчке.
    Второй вариант, наверно более удобный.
    с 2 по 14 строки оставляете данные по рнн сч дате , изменяете только суммы, т.е убираете цифры указанные в первоночальном отчёте, т.е. 1000 и 100
    а с 235 указываете данные с 2 по 14 строк с первоночального отчёта

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Вт Окт 14, 2008 16:50:32 Сообщить модератору   

    Здравствуй уважаемая Лиса!
    Помогите мне пожалуйста, поставщик нам выставил счет фактуру с минусами, с нашей стороны был возврат товара (обмен одного товара на другой) мы как положено сопроводили товар по накладной, в 1С мы оформили как возврат, причем с/ф не дополнительная без "Д", как в реестре отразить Sad ???

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Вт Окт 14, 2008 17:34:10 Сообщить модератору   

    получается что в данный момент у вас 2 счёта фактуры, один минусрвый, а второй на новый товар? Если да, то обе сч.ф. отражаете в 307

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Ср Окт 15, 2008 14:53:33 Сообщить модератору   

    Опять я к Вам Уважаемая Лиса Rose ! Вы уж меня простите за приставучесть.
    Дело в том что поставщик энергоцентр/тепло/ выставили нам с/ф "Д" с доначислением к с/фактурам за прошлый год со ставкой НДС 14%, но с датой от 31.08.2008 года, мне отчитаться за 3-й кв 2008??? в НК ст 237, п4 корр-ка сумм ндс , относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи.... а уних там тарифы поменялись и пока им утвердили время прошло, доначислили по решению суда у них имеется. Sad

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Ср Окт 15, 2008 15:19:12 Сообщить модератору   

    ст. 218 и ст.237 п.3

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Ср Окт 15, 2008 15:21:57 Сообщить модератору   

    Значит все таки сдавать 3-м кварталом 2008??? Я правильно поняла?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Ср Окт 15, 2008 15:31:56 Сообщить модератору   

    Gnara говорит:
    Значит все таки сдавать 3-м кварталом 2008??? Я правильно поняла?

    лично моё мнение - да.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz