| Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру
|
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Апр 12, 2010 15:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру. Мы не являемся плательщиками НДС, т.к. мед. услуги. Но теперь у нас появился арендатор помещения. Как ему выставлять с/ф с НДС или Без?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#3 Пн Апр 12, 2010 15:46:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
если не стоите на учёте по НДС - то все ваши сч.фактуры - без НДС....если только у вас облагаемый оборот за год превысит - 15000МРП, то вы будете обязаны вставать на учёт
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#6 Пн Апр 12, 2010 15:53:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Elis говорит: |
|
30 000 МРП (статья 568) |
спасиб! я вечно не помню такие цифры, написала, и жду - наверное поправять....одно приятно, что это дело стало с начала года считаться, а не за 12й период...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#8 Пн Апр 12, 2010 16:12:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 12, 2010 16:15:40
|
Сообщить модератору
|
|
| AndreyD говорит: |
|
если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС |
ТОО обычно просять С/ф. Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#11 Пн Апр 12, 2010 16:50:57
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
1. из НК статья 263, пункт 4:
Если плательщик не является плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 228 НК, счет-фактура или другой документ, предоставляемый в соответствии с пунктом 2 ст. 256 НК, выписывается с отметкой "Без НДС".
2. Удачи!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 12, 2010 17:02:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
Не поняла. Кто и что сдает? |
Одно наше ТОО всегда требует С/ф, мотивируя тем что они плательщики НДС и сдают реестр входящих с/ф. Поэтому я буду выставлять с/ф ТОО-шкам с пометкой БЕЗ НДС. А насчет ИП - еще не решил как для меня лучше выставлять с/ф или нет, ИП в принципе не требует. Но он ничего в бухгалтерии не понимает поэтому не хочу полагаться на его желания.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#13 Пн Апр 12, 2010 17:27:13
|
Сообщить модератору
|
|
Viсtor, теперь понятно, а то вы про ИП на писали, что "Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф"
Рекомендация - если вам не сложно, то всем своим покупателям вместе с накладной выдавайте счет-фактуру "Без НДС"
И вам и им спокойнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|