» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Акт взаимозачета |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #1  Пт Авг 21, 2009 10:18:22 |
Заголовок сообщения: | Акт взаимозачета |
Подскажите как составить тройной акт взаимозачета: Предприятие "А" и "В"-один директор Предприятие "А" выписали счет факт предприят "С" Предприятие "С"в свою очередь выписало счет факт предприятию "В" Вопрос:Как правильно составить по проводкам и как оформить акт взаимозачета? |
Автор: | Елена1983 |
Добавлено: | #2  Пт Авг 21, 2009 10:25:32 |
Заголовок сообщения: | |
в 1 С есть документ акт взаимозачета, там выбираете свои предприятия С и В и проводите взаимозачет. Только между предприятием А и В у Вас должна быть письменная договоренность о взаимозачете. И со всех 3-х сторон должен быть этот акт подписан и поставлены печати. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #3  Пт Авг 21, 2009 10:33:35 |
Заголовок сообщения: | |
В 1С не проводит у меня :( .Буду делать в Worde.Забыла сказать моё предприятие "А". Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Буду благодарна если напишите проводки и примерный текст Акта :oops: |
Автор: | Елена1983 |
Добавлено: | #4  Пт Авг 21, 2009 10:46:17 |
Заголовок сообщения: | |
попробую сделать вложение, как он должен выглядеть Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: проводки Д-т компания С, К-т компания В. У меня в акте так. (это для справки). Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: Д-т 3310 компания С, кредит 3310 компания С. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #5  Пт Авг 21, 2009 10:51:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вы не должны ни предприятию С и даже не предприятию В, какой тут взаимозачет? Взаимозачет уместен если бы Вы были должны предприятию С или В. Вам должно предприятие С за выставленную НСФ, пусть и погашает долг. То что в предприятии В -Ваш же директор роли никакой в взаимозачете не играет. Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Упустила, извиняюсь, всё ок. Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Советую Дт1210 компС Кт3397 компВ |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #6  Пт Авг 21, 2009 10:59:30 |
Заголовок сообщения: | |
Так вот в том то и дело Что моему предприятию должно предприятие "С",а Предприятию "С"должно предприятие "В".Тут такое дело я не зря написала что один директор ,Директор сказал сделать так что бы :Предприятию "А"не были должНЫ,и предприятие "В"не быЛО должно предприятию "С".Понимаете в чем дело.Двойной акт еще ничего,но когда тройной я запуталась! :( |
Автор: | негость |
Добавлено: | #7  Пт Авг 21, 2009 11:11:37 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta Нарисуйте самолетик и все сразу поймете :) |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #8  Пт Авг 21, 2009 11:12:53 |
Заголовок сообщения: | |
В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи: Дт - Кт = Сумма = Содержание Комп С- Комп А =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре Комп В- Комп С= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В Комп А- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С. Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки Дт1210 компС Кт3397 компВ счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре. счет 3397- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор. |
Автор: | негость |
Добавлено: | #9  Пт Авг 21, 2009 11:17:18 |
Заголовок сообщения: | |
Planeta У Вас в "А" по Дт будет "С", а по Кт "В" в "В" Дт "денежные ср-ва" Кт "С" в "С" Дт "В" Кт "денежные ср-ва" |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #10  Пт Авг 21, 2009 11:31:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Опять не то написала, Ведь они Ваши дебиторы-должники комп С по выставленной НСФ, значит В самом тройственном акте на проведение взаимозачета будут записи: Дт - Кт = Сумма = Содержание Комп А- Комп С =на сумму задолженности по Вашей счет-фактуре Комп С- Комп В= на сумму задолженности по счет-фактуре компС выставленной комп В Комп В- Комп В= на сумму перенесенной задолженности комп С. Именно в Вашей компании пройдут по акту следующие проводки Дт1284 компВ Кт1210 компС счет 1210- задолженность по выставленной Вами предприятию С счет-фактуре. счет 1284- перенесенная задолженность на предприятие В, как и хочет директор Дт1010,1030 Кт1284 погашение от комп В В компании С будут проводки Дт3310 комп А Кт3397 комп В Дт3397комп В Кт1010,1030-погашение задолженности В компании В будет Дт1284 комп С Кт3397 компА Дт3397 компА Кт1010,1030 - погашение задолженности Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Там же тоже выставлена счет-фактура значит гашения не будет, только взаимозачет Дт3310 компА Кт1210 компВ |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #11  Пт Авг 21, 2009 12:16:04 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т.Спасибо огроменное! :) По проводкам разобрались.Вот теперь как он оформиться??? :oops: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #12  Пт Авг 21, 2009 12:21:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле? |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #13  Пт Авг 21, 2009 13:04:17 |
Заголовок сообщения: | |
Ну в смысле оформить для того что бы отдать предприятию,должен же быть текст какой то? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #14  Пт Авг 21, 2009 13:13:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Текст примерно как в договорах: Комп А в лице, комп С в лице, комп В в лице пришли к соглашению о проведении взаимозачета в счет обязательств в следующем: Далее таблица
Комп соглашаются в том что задолж. комп С перед комп А, а также задолженность комп В перед комп С считается погашенными. Комп В принимает на себя задолженность комп С перед комп А по обязательтсвам и обязуется погасить задолженность комп А в сроки такие-то. Ну и там общие условия про разногласия сторон и пр. Подписи всех сторон договора и печати. Может в инете поищите еще. |
Автор: | Planeta |
Добавлено: | #15  Пт Авг 21, 2009 13:19:40 |
Заголовок сообщения: | |
Елена Т!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :Rose: |