» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

КПН по упрощенной декларации

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нурсултан
Добавлено: #1  Чт Июл 23, 2009 09:44:05
Заголовок сообщения: КПН по упрощенной декларации

Добрый день всем,
У нас ИП работает по упрощенной декларации,оказываем услуги, НДСники Вопрос: Доход мы считаем от всех поступивших денег, банк+касса=3%, или по актам выполненных работ (по счетам выставленным)? Сдавал по счетам выставленным, т.е указывал сумму отраженную в сч/ф "Ст-ть товаров (работ и услуг) без НДС" и эту же сумму отражал в 300ф в строке 300.00.001 "Оборот, облагаемый НДС". Правильно или нет ???



Автор: Конфетка
Добавлено: #2  Чт Июл 23, 2009 09:46:41
Заголовок сообщения:

А вы стоите по учету НДС


Автор: Нурсултан
Добавлено: #3  Чт Июл 23, 2009 09:48:19
Заголовок сообщения:

Да стоим.


Автор: Конфетка
Добавлено: #4  Чт Июл 23, 2009 09:51:37
Заголовок сообщения:

Тогда правильно делаете, какая сумма у вас по счету 6010 это и отражаеться


Автор: Tanirika
Добавлено: #5  Чт Июл 23, 2009 09:52:32
Заголовок сообщения:

У нас в Казахстане метод начисления, т. е. доход не зависит от даты оплаты


Автор: Kira S
Добавлено: #6  Чт Июл 23, 2009 09:53:52
Заголовок сообщения:

у меня ТОО по упращенке и тоже сдаю по счетам выставленным без НДС


Автор: Нурсултан
Добавлено: #7  Чт Июл 23, 2009 10:37:47
Заголовок сообщения:

Подскажите на что ссылаться потому что в бюллетне дано разьяснение по другому.Процитирую Вам бюллетень бухгалтера №18: Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих спец. нал. режимы на основе упр. декларации, является доход за нал. период, состоящий из всех видов, полученный на территории РК и за её пределами. Из вышеизложенного следует, что налогоплательщик будет обязан включать в доход по упрощ. декларации всю сумму, проведенную через ККМ.


Автор: Nemo
Добавлено: #8  Чт Июл 23, 2009 10:44:00
Заголовок сообщения:

Нурсултан говорит:
или по актам выполненных работ (по счетам выставленным)

вы выписываете счета и АВР на все суммы которые пробиваете через ККМ?



Автор: Kira S
Добавлено: #9  Чт Июл 23, 2009 10:46:46
Заголовок сообщения:

я консультировалась в НК мне сказали по выставленным счетам


Автор: Nemo
Добавлено: #10  Чт Июл 23, 2009 10:48:28
Заголовок сообщения:

а если он, например, выписывает счета только тем, кто безналом оплачивает, или например продает физ.лицам без выписки счетов? тогда, мне кажется надо включать суммы пробитые через ККМ..


Автор: Елена Т
Добавлено: #11  Чт Июл 23, 2009 10:56:23
Заголовок сообщения:

Нурсултан говорит:
является доход за нал. период, состоящий из всех видов, полученный на территории РК и за её пределами

ст.427 п.3
Цитата:
В доход включаются доходы, указанные в подпунктах 1), 3) — 9), 11) — 24) пункта 1 статьи 85 настоящего Кодекса, определяемые в соответствии с настоящим Кодексом.

Цитата:
Статья 85. Доходы, включаемые в совокупный годовой доход
1. В совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика:
1) доход от реализации;
2) доход от прироста стоимости;
3) доход по производным финансовым инструментам;
4) доход от списания обязательств;
5) доход по сомнительным обязательствам;........................

ст.11
Цитата:
29) реализация — отгрузка товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача заложенных товаров залогодержателю;

Советую прочитать все пункты ст.85, указанные как виды доходов для упрощенки в ст.427 п.3.
Kira S говорит:
я консультировалась в НК мне сказали по выставленным счетам

Не правильно сказали - по выставленным документам на отгрузку товаров, выполнение работ, оказание услуг.



Автор: Лязат
Добавлено: #12  Чт Июл 23, 2009 10:56:49
Заголовок сообщения:

Нурсултан говорит:
Из вышеизложенного следует, что налогоплательщик будет обязан включать в доход по упрощ. декларации всю сумму, проведенную через ККМ

Из вышеизложенного следует, что в доход включается вся сумма всех доходов, начисленных за налоговый период, т.е. это поступление через ККМ плюс все выставленные акты выполненных работ и/или счета-фактуры. Данные о движении по банковским счетам могут приниматься во внимание, особенно, если поступление средств превышает суммы дохода, с которого заплачены налоги.



Автор: Нурсултан
Добавлено: #13  Чт Июл 23, 2009 12:14:25
Заголовок сообщения:

Вобщем можно сделать вывод, что по счетам выставленным. Так? Еще такой вопрос: если мы выставили сч/ф , отразили в доходах ф910 , заплатили налоги КПН. А оплата за данную услугу - сч/ф не поступила. Прошли допустим сроки исковой давности, т.е 3 года. Имеем ли мы право на корректировку доходов данного периода, на эту сумму (вся первичка, подтверждающая возникновению требования имеется), в статье 131-132 про этот случай говориться , или я что-то не понимаю. Поясните, пожалуйста.


Автор: Елена Т
Добавлено: #14  Чт Июл 23, 2009 12:29:41
Заголовок сообщения:

Нурсултан говорит:
Вобщем можно сделать вывод, что по счетам выставленным. Так?

Нет, счета выставляются на предоплату/оплату.
А на отгрузку товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью продажи (получение дохода)- накладные, акты выполн.работ.
И уже к этим документам если клиенту нужен НДС в зачет- счет-фактуры.
Нурсултан говорит:
Имеем ли мы право на корректировку доходов данного периода, на эту сумму (вся первичка, подтверждающая возникновению требования имеется), в статье 131-132 про этот случай говориться

Данные статьи относятся к налогообложению по КПН на общеустановленном режиме.
Для тех кто на упрощенном режиме данные статьи не применяются.



Автор: Нурсултан
Добавлено: #15  Чт Июл 23, 2009 12:39:01
Заголовок сообщения:

А как быть нам тогда "упращенцам" (оказываем услуги, АВРы имеются), по суду взыскать, ну и там если "глухо", тогда как быть???


Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Чт Июл 23, 2009 12:53:27
Заголовок сообщения:

Одна из "фишек" специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
Лично я больше не нашла ссылки на что либо что могло бы Вам помочь в этом вопросе.
Может в тему заглянут Юнона, Elis или Ведмедь.
Нурсултан говорит:
по суду взыскать, ну и там если "глухо", тогда как быть???

Люди умудряются подать на таких "список дебиторов" в НК, а они взыскивают эту задолженность в счет Вашей налоговой задолженности.



Автор: Нурсултан
Добавлено: #17  Чт Июл 23, 2009 14:13:02
Заголовок сообщения:

Люди умудряются подать на таких "список дебиторов" в НК, а они взыскивают эту задолженность в счет Вашей налоговой задолженности.
Это в как вообще выглядит? в какой форме к ним, т.е в НК обращаться? Разве такое бывает? Пожалуста можно по подробнее.....



Автор: Ведмедь
Добавлено: #18  Чт Июл 23, 2009 14:22:24
Заголовок сообщения:

Нурсултан
этот вариант возможен если вы сами должны бюджету. ст.616НК



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ