» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Учет подарочных сертфикатов |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | mariyamK |
Добавлено: | #1  Вт Июн 02, 2009 10:44:04 |
Заголовок сообщения: | Учет подарочных сертфикатов |
Добрый день. Подскажите пжт как вести учет подарочных сертификатов. Спасибо |
Автор: | mariyamK |
Добавлено: | #2  Ср Июн 03, 2009 10:28:57 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, извините такое не повторится. Вопрос в следующем Наша компания реализует товары, решили выпускать и реализовывать подарочные сертификаты с указанием номинала, которые в последующем будут обмениваться на товар. Как мне их отражать в учете при реализации покупателям, для своих сотрудников при поощрении и для юрид лиц. Какие будут проводки? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #3  Ср Июн 03, 2009 10:49:30 |
Заголовок сообщения: | |
Предлагаю следующее: Расходы по выпуску бумаги - сертификатов отправить на расходы по реализации товаров сч.7110. Общ.сумму выпущенных сертификатов принять как расходы буд.периодов по скидкам Дт1620 Кт3440 При предъявлении сертификатов от клиентов 1.На сумму сертификата погашение задолженности клиента. Дт3440 Кт1210 2.Признание расхода по предъявлению сертификата Дт6030 Кт1620 Это мое мнение. |
Автор: | mariyamK |
Добавлено: | #4  Ср Июн 03, 2009 12:28:04 |
Заголовок сообщения: | |
А если планируется продавать по номиналу по мере реализации правильны ли мои проводки 1010 3510 реал. серт ном 5000 3510 6010 признан доход от реал. 3510 3130 НДС 7010 1330 себест. товара |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #5  Ср Июн 03, 2009 12:37:20 |
Заголовок сообщения: | |
Это ведь не товар. Поэтому при продаже сертификата предлагаю так: Дт1010 Кт3440 При предъявлении сертификата при оплате покупок Дт3440 Кт1210 |
Автор: | mariyamK |
Добавлено: | #6  Ср Июн 03, 2009 12:41:30 |
Заголовок сообщения: | |
А при реал. юр. лицам, если потребуют счет-фактуру дальше будет 1210 6010 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #7  Ср Июн 03, 2009 12:47:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хоть юр хоть физ.лицам -одинаково Дт1210 Кт6010 Дт1210 Кт3130 если стоите на учете по НДС Дт7010 Кт1330 списана с\ст товара А по оплате с применением подар.сертификатов - особенность Дт3440 Кт1210 на сумму сертификата Дт1010 Кт1210 на оставшуюся сумму долга |
Автор: | mariyamK |
Добавлено: | #8  Ср Июн 03, 2009 12:52:26 |
Заголовок сообщения: | |
Касательно самих сертификатов: при продаже я списываю себест. самого сертификата, далее сертификат возвращается, какие мне необходимы проводки в том случае когда все серт. продались и вернулись и я бы зохотела их вновь пустить в дело, зачем мне покупать новые, если я могу их вновь использовать. Можно ли будет это формить каким-нибудь документом. |
Автор: | Елена Т | ||||||||
Добавлено: | #9  Ср Июн 03, 2009 12:57:01 | ||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||
Не при продаже, а при их оформлении, прочитайте мои сообщения с начала.
|
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #10  Пн Янв 25, 2010 18:24:37 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Веду учет в салоне красоты. Выпустили подарочные сертификаты. Права ли я буду если сделаю следующие проводки: Дт 1010 Кт 3510 - продан сертификат допустим 10 января Кт 3510 Дт 1210 - клиент пришел в салон получить услуги по данному сертификату допустим 14 февраля Дт 1210 Кт 6010 - начислен доход 14 февраля. Все правильно? Вопрос в следующем, должна ли быть дата на подарочном сертификате. Не факт, что проданные сертификаты все вернуться. Мне кажется дата быть должна, допустим срок использования 3 месяца? Чтоб я могла знать, что человек не вернулся и тогда по кончании срока последней датой я и буду делать последние 2 проводки. Деньги то я все равно получила. Правильны мои мысли? Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: и еще вопрос , в рекламное агенство не обращались, сертификеаты сами распечатали на цветном принтере. Я их на баланс поставить не могу...ничего же? |
Автор: | Ведмедь | ||
Добавлено: | #11  Пн Янв 25, 2010 18:31:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет не правильный ход ваших мыслей. счет 6010 - это доход от реализации продукции и оказания услуг, а вы этого не делали. Здесь нужно использовать счет 6280. Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: или вообще 6220 |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #12  Пн Янв 25, 2010 18:38:34 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, хотя можете посмотреть проводки в предыдущем сообщении.
Правильны, данные правила должны быть закреплены в приказе на выпуск сертификатов. На проданных сертификатах думаю должны быть чек и отметка о их оплате. При покупке сертификатов они у Вас стоят как раз таки на учете по сч.3510, не купленные сертификаты думаю ставить на учет не нужно, главное после срока акции сделать акт о уничтожении неиспользованных сертификатов. |
Автор: | Ведмедь | ||||
Добавлено: | #13  Пн Янв 25, 2010 18:53:40 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Елена Т не соглашусь с вами, считаю что по неиспользованным оплаченным сертификатам проводки должны быть именно 3510,4410/6280 с приложением соответственно документов
и
а по проводкам 1210/6010 документы основания идут другие, АВР, накладные, с/ф и т.п., т.е. документы подтверждающие, что получатель аванса (3510) что то делал. |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #14  Пн Янв 25, 2010 19:00:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я согласна, я отвечала на вопрос про проводки при обычных операциях (купил, предъявил, получил услугу), а не по неиспользованным сертификатам. |
Автор: | Бобко | ||||
Добавлено: | #15  Пн Янв 25, 2010 19:01:24 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
почему не услуга? человек пришел и получил услугу: сделал прическу допустим. На доход же я ставлю той датой, когда фактически услуга оказана! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #16  Пн Янв 25, 2010 19:04:50 |
Заголовок сообщения: | |
На не предъявленные сертификаты Вы ведь не оказывали услуги. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #17  Пн Янв 25, 2010 19:05:19 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос был не про некупленные сертификаты, а про купленные сертификаты, но человек по этому сертификату получить услуги( стрижку допустим) не захотел и выкинул сертификат. Ну или утерял , причин может быть много. Поэтому я и решила установить дату, чтоб суммы не зависали на 3510. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Елена, мой вопрос содржал 2 вопроса...наверно янекорректно задала. Первые проводки были про ситуацию, когда человек пришел с сертификатом и этой датой я делаю проводку Кт 3510 Дт 1210 - клиент пришел в салон получить услуги по данному сертификату допустим 14 февраля Дт 1210 Кт 6010 - начислен доход 14 февраля. А вторая ситуация: сертификат продан, но человек за услугой не пришел! |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #18  Пн Янв 25, 2010 19:08:36 |
Заголовок сообщения: | |
Нет сертификата - не докажите что выполнили услугу именно в целях использования этого сертификата. Вам же лучше, это не оборот по реализации в целях НДС, но доход включаемый в СГД для налогообложения по КПН. |
Автор: | Бобко |
Добавлено: | #19  Пн Янв 25, 2010 19:10:17 |
Заголовок сообщения: | |
Не поняла... А куда я должна тогда списать сумму с аванса? я же деньги получила. Решение клиента воспользовался он этим сертификатом или нет! Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: Разве полученные мною деньги за сертификат не будет доходом? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #20  Пн Янв 25, 2010 19:11:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это если клиент пришел предоставил сертификат и получил по нему услугу. Если клиент так и не принес сертификат то в конце периода закрываете за счет признания дохода от безвозмездно полученных активов (денег вырученных за сертификат) Дт3510 Кт6220 |
Автор: | Бобко | ||||
Добавлено: | #21  Пн Янв 25, 2010 19:12:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
тем более я их побиваю же по кассе Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
аав все понятно! вот спасибо! вы как всегда на высоте. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #22  Пн Янв 25, 2010 19:15:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это предоплата за будущие услуги, Вы эти услуги не оказали и деньги Вам достались запросто так бесплатно. Поэтому и признаете доход от безвозмездно полученных активов (деньги). |