|  Социальный налог
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пн Окт 29, 2007 17:18:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Форма 601.01 - Приложение №1 к расчету формы 601.00 (для структурных подразделений, т.е. филиалов либо представительств казахстанских компаний). 
 
 
	  | Мелли говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Вы же сами написали, что работники резиденты. Зачем же Вам подавать расчёт по представительству? | 
	 
 
 
А кто сказал, что в представительстве иностранной компании должны быть нерезиденты? Представительство находится на территории РК, соответственно и все работники, включая главу представительства, могут быть гражданами РК.
 
 
	  | Гость говорит: | 
	 
	
	  | 
	  В вашем случае вы являетесь головным предприятием. Значит вы сдаете 600.00. | 
	 
 
 
Не совсем верно. Представительство - не головная компания, а самостоятельный налогоплательщик, осуществляющий свою некоммерческую деятельность от лица и в интересах головной компании и предоставляющий налоговою отчетность в общеустановленном режиме.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Окт 30, 2007 09:43:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				сразу вопрос к знатокам...
 
головное предприятие имеет филиал, какую отчетность должно отправить головное предприятие по соц.налогу в свой НК? ф.600, ф.601.00 я правильно понимаю?
 
ф.601.01 отправляется в НК филиала?   
 
при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся?
 
просто уже задавала этот вопрос но так и не получила ответа...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ЗаБияка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Вт Окт 30, 2007 10:40:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Забияка спасибо за ответ
 
суммы не задвоятся?
 
и еще вопрос, дело в том что предыдущий бухгалтер ф.601.00 отправляла в НК филиала, причем в течение 5 лет... %) 
 
и я вслед за ней (не было у меня  оснований не доверять её опыту, свой еще не имела) тоже отправляла 601.00 туда, в этом квартале уже отправила по назначению..., добавлю что все эти 5 лет по филиалу нули, как вы думаете что нам в связи с этим может грозить?     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Окт 30, 2007 13:43:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С филиалами не работал, но есть один простой способ проверить...
 
В форме 601.00 и 601.01 (естественно заполненных) нажать кнопку "Лицевые счета"... и Вам программа выведет - какие суммы и в какой НК форма начислит...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			ЗаБияка  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Вт Окт 30, 2007 14:23:50   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | lexx говорит: | 
	 
	
	  | 
	  при отправке ф.600, 601.00 в уведомление стоит один и тот же код налога и одинаковые суммы... они не задвоятся? | 
	 
 
 
посмотрела как у нас - одинаковые суммы, ничего не двоится, всё нормально
 
 
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
 
 
в 601.00 идет разделение: сумма исчисленного налога за головную организацию и за все филиалы. и в 601.00.01 - общая сумма (голова+филиалы).
 
В 600 сумма исчисленного налога -  сумма Всего(голова+филиалы).
 
 
Добавлено спустя 8 дней 49 минут 1 секунду:
 
 
Товариши, кто-нибудь слышал, счас прибегает главбух и говорит - НК сказали что они отменили 600 форму, у нас филиалы и голова, и в 600 мы отправляли общую суммы, и тут такое, пошла недоимка, черти что.
 
Фих знает как разнесли и такое сказали.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Ср Ноя 07, 2007 16:21:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				слава богу всё нормально, позвонила начальнику в консультационный отдел, он сказала что инспектор - с дубу рухнула, извинилась за выражение, 600 никто не отменял, инспектору пистон вставят.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Гость22  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пт Дек 21, 2007 12:28:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, должно ли дипломатическое представительство (посольство) оплачивать социальный налог и соц отчисления в ГЦВП за своих работников-резидентов? И если да, можно ссылку на статью. 
 
СПАСИБО!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Гость22  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Дек 21, 2007 15:39:25   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Статья 316. Объект налогообложения
 
1. Объектом налогообложения для плательщиков, указанных в подпунктах 3) и 4) пункта 1 и в пункте 2 статьи 315, являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов, определенных пунктом 2 статьи 149, статьей 153-1 настоящего Кодекса, работникам - нерезидентам в виде доходов, определенных подпунктами 14) - 17), статьи 178 настоящего Кодекса, а также доходы иностранного персонала, указанного в пункте 6-1 статьи 177 настоящего Кодекса, за исключением выплат, установленных в подпунктах 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)- 17), 22-1), 23), 25) - 29), 31) - 34), 39) статьи 144 настоящего Кодекса, а также:
 
1) выплат, производимых за счет средств грантов, предоставляемых по линии государств, правительств государств и международных организаций;
 
 
Вопрос: А ТАКЖЕ ..... имеется в виду что тоже не платят или все же должны платить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Дек 21, 2007 15:51:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Гость22 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Объектом налогообложения для плательщиков.... являются расходы работодателя, выплачиваемые работникам - резидентам в виде доходов.... а также | 
	 
 
 
Имеется ввиду "и это и то".  То есть является Объектом налогообложения.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Гость22  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Пт Дек 21, 2007 17:47:58   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста. прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1. как производить перерасчет если начислений в декабре не было? руками? 1С точно не будет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Забава  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пн Дек 24, 2007 01:28:16   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Гость говорит: | 
	 
	
	  | 
	  прочитала про то что если декретные были выплачены в течении года и была последняя сумма дохода облагаемого СН в году, то по идее в конце года нужно пересчитывать СН с коэфициентом 1 | 
	 
 
 
Лучше бы вам по другому сформулировать вопрос. Соц. налогом облагается сумма начисления, а не выплаты. Какой доход вы ожидали в декабре, если выплачиваются декретные? Попробуйте еще раз     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Чт Янв 10, 2008 10:19:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Можно вопросик по форме 600.00: 
 
в годовом приложении к ней 600.01 строка 600.01.031 - надо ли туда включать суммы страх.премий, уплаченные по договору обязательного страхования ГПО работодателя?     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Чт Янв 29, 2009 11:07:48   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
 
По НК за 2009г. статья 357, п.2. Если работник был принят в конце месяца или увольняется в начале месяца, зарплата у него будет меньше МЗП. Оъектом обложения будет 13470 или к примеру 13000 (за 3 дня)? Есть ли разъяснительное письмо по 2 пункту статьи 357?
 
Спасибо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Чт Янв 29, 2009 16:07:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброго всем дня!
 
Возник такой вопрос. 
 
Сотрудник расчитался, ему начислена  заработная плата и компенсация.  Заработная плата получилась меньше МЗП. Соответсвенно я должна удержать социальный налог все равно с МЗП т.е. 13470*11% - соц отчисления. 
 
Верный расчет?     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Чт Янв 29, 2009 16:30:36   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Kenga
 
 
Т.е. если начисленная з.п. 7500 то расчет выглядит так:
 
13470-750(ОПВ) =12720* 11% (соц налог) = 1399,20-270 (соц отчисления) = 1129,20 Правильно поняла?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |