| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Принятие в зачет НДС с остатков ТМЗ и ОС на дату постановки на учет НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Demon |
| Добавлено: | #1  Вт Дек 20, 2005 19:45:28 |
| Заголовок сообщения: | Принятие в зачет НДС с остатков ТМЗ и ОС на дату постановки на учет НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=9760#9760 Привет всем! Данный вопрос поднимался и достаточно описан в кодексе, но: 1. Есть ли у кого-либо опыт по принятию в зачет НДС с остатков ТМЗ и основных средств на дату получения свидетельства по постановке на учет НДС? 2. По закону можно, но почему-то уже два знакомых бухгалтера сказали что нельзя. 3. Как на это смотрит налоговая? Основные Статьи: 208 пункт 9, 235 пункт 2 (6) Вопрос достаточно срочный и важный, С уважением, Дмитрий |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2  Вт Дек 20, 2005 20:39:28 |
| Заголовок сообщения: | |
331 - 12х, 2хх |
|
| Автор: | Demon | ||
| Добавлено: | #3  Вт Дек 20, 2005 21:01:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно поподробнее? |
|||
| Автор: | Galin |
| Добавлено: | #4  Ср Дек 21, 2005 14:00:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемый автор вопроса.Вы же знаете Закон.Вы сами отвечаете на вопрос. Я не думаю,что мнение двух бухгалтеров является преобладающим фактором при принятии решения Вами.Законодательство налоговое в этом направлении не менялось,и не планирует меняться(во всяком случае пока). Поэтому,Вы можете отнести в зачет НДС по остаткам товара. Вам необходимы:акт инвентаризации на дату постановки на учет по НДС и все документы по их приобретению:накладная,счет-фактура,в которой НДС указан продавцом,являющийся плательщиком налога. Проводки,уважаемый Starican,Вам уже дал. |
|
| Автор: | Demon |
| Добавлено: | #5  Ср Дек 21, 2005 15:00:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответы. Сегодня еще подтвердил в налоговой и объяснил бухгалтеру. Вопрос снят. |
|