|  Какие приложения ф 300 НДС заполняются при оборотах облагаемых по ставке 0%?
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Чт Ноя 07, 2013 16:49:59   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Какие приложения ф 300 НДС заполняются при оборотах облагаемых по ставке 0%?
 
ТОО на ОУР, плательщики НДС, все обороты облагаются по ставке 0%
 
есть  зачет НДС ,в зачет не берем, не относится в зачет - были использованы не в целях облагаемого оборота.
 
 Заполняю приложения 1,6,7,8, верно?
 
 
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
 
 
Почему-то программа просит заполнить 12-е приложение 300.12.002, но там метод учета раздельный.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Ноя 07, 2013 17:23:08   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А зачем приложение 6?
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
 
 
По 12 приложению у меня тоже ругается, не обращаю внимание, так как:
 
 
 
	  | Правила заполнения говорит: | 
	 
	
	  
	  6. Составление формы 300.12
 
58.	Данная форма заполняется плательщиками налога на добавленную стоимость, применяющими специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводство) и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса и предназначена для отражения сведений об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению налога на добавленную стоимость по деятельности, по которой применяется общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и (или) по деятельности, по которой применяется специальный налоговый режим для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции и сельских потребительских кооперативов в соответствии со статьями 448–452 Налогового кодекса.  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Ноя 07, 2013 17:29:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Должна ли я показать в зачете в строках F 300
 
300.00.013A   300.00.013 B
 
300.00.023B
 
300.00.024 I
 
сумму НДС , кот не беру в зачет 
 
и указать корректировку в строках
 
300.00.022B
 
300.06.024A,B
 
?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
 
 
А где я укажу что не беру в зачет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Ноя 07, 2013 17:38:11   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Понял, про зачет это отдельно, не связано с оборотом по нулевой ставке. Верно? Тогда
 
 
По оборотам текущего периода они отразятся в стр. 300.00.015:
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	  |  
	  5)	в строке 300.00.015 указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без налога на добавленную стоимость и по товарам, работам, услугам, приобретенным с налогом на добавленную стоимость, но по которым  налог на добавленную стоимость не подлежит отнесению в зачет в соответствии со статьей 257 Налогового кодекса. В данной строке указывается сумма оборота по приобретению без учета налога на добавленную стоимость;  | 
	 
 
 
 
А корректировки делаются по предыдущим периодам по НДС, уже отнесенному ранее в зачет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Ноя 07, 2013 17:48:51   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				6 приложение почистила, просит заполнить строку 300.00.027, где -то не заполнила сумму НДС кот не берем в зачет?
 
 
 По оборотам текущего периода они отразятся в стр. 300.00.015: -заполнила, а саму сумму НДС где должна была еще проставить?
 
 
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
 
 
300.00.013- заполняю? или только 300.00.015? если заполнить снова некорректно
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
 
 
если заполняю только 300.00.015, показываю оборот , сумма НДС не идущая в зачет нигде не фигурирует, только в реестре ?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Ноя 07, 2013 18:04:12  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | nazic2012 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  просит заполнить строку 300.00.027 | 
	 
 
 
Если нет цифр, поставте ноль. Еще будет просить заполнить 300.00.029, но стр. 300.00.028 - 300.00.032 не заполняйте вообще, даже нули. То что будет показывать ошибку, игнорируйте, т.к. эти строки для производителей с/х продукции.
 
 
 
	  | nazic2012 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  300.00.013- заполняю? или только 300.00.015?  | 
	 
 
 
Если в зачет НДС вообще не относите по приобретенным товарам (услугам), то только 300.00.015.
 
 
 
	  | nazic2012 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если заполняю только 300.00.015, показываю оборот , сумма НДС не идущая в зачет нигде не фигурирует, только в реестре ? | 
	 
 
 
Верно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Ноя 12, 2013 17:08:02   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем добрый вечер!
 
 
в сентябре мы выставили одному ТОО штраф за неисполнение обяз-в по договору , сумму без НДС.
 
в ф 300 где его отразить , в какой строке? 300,00,002  и  300,001,003?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Ср Ноя 13, 2013 09:40:49   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | bota2012 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  но мы же выставили АВР и СФ, | 
	 
 
 
Обратите внимание на ст.263 п.2 НК РК.Штраф не является оборотом по реализации т.е СФ в данном случаи не выписывается.
 
С ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |