| 1С 8: Как разносить выписки банка? | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Вс Июл 18, 2010 00:08:41 |  |  
				| 
 |  
			
				| Вам предоставили справку о наличии счетах в банке (предполагаю), в выписке банка написали: предоставление справки (услуги банка) 313 тенге, В бух.учете
 Дт3310  Кт1030
 Дт7210 Кт 1030
 Что за входящие поручения? В выписке банка так написано? Вы не знаете как выписку банка занести в 1С?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Вс Июл 18, 2010 12:39:58 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | И что надо отражать во вход-х поручениях ? |  оформите, как если бы вы платили поставщику своему..
 К примеру: Входящее платеж. поручение - Оплата поставщику - сумма 500 тенге
 Проводки документ сделает: Дт 3310 Кт 1030 - 500 тенге (оплата)
 
 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | нам предоставили справку на сумму 313 тенге.  Как это отразить |  На полученный документ - справку с банка, Банк вам выдаст счет-фактуру, т.к. эти услуги банка облагаются НДС. Счет-фактуру проведете в "Поступление ТМЗ и услуг"
 Проводки: Дт 7210 Кт 3310 - 446,43 тенге
 Дт 1420 Кт 3310 - 53,57 тенге (выделен НДС по сч/ф)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #10  Пн Июл 26, 2010 13:23:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Там есть пл.ордер -поступления ден.средств  (это поступление в кассу ?)
 -списания денежн средств.
 
 Если поступление в кассу то кокую статью дальше выбирать?  Можно подробнее расписать?  а то  только осваиваю 8-ку.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Июл 26, 2010 13:29:28 |  |  
				| 
 |  
			
				| была такая темка. поступления ден.средств -это поступление в кассу, статью выбираете какая Вам необходима.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Июл 26, 2010 13:34:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| Leila_78 
 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | Здравствуйте. Снимаем наличные с банка. Как это отразить ?
 и комиссию за снятие наличных ?
 |  Предлагаю:
 1.Дт 1021-Кт 1030-Платежный ордер.
 2.Дт 1010-Кт 1021-Приходный кассовый ордер.
 3.Дт 7210-Кт 1030-(комиссия банка).
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пн Июл 26, 2010 13:44:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| В 8 версии Выписка банка формируется на основании ранее введенных документов, с корреспондирующим счетом 1030, т.е её можно сравнить с отчетом. В базе она не хранится, а формируется при необходимости 
 Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС.
 Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка
 
 Для снятие ДС с р\сч предназначен документ ПКО. Операция - Получение наличных ДС в банке 1010-1030
 
 Платёжное поручени входящее. Операция, как я думаю, оплата от покупателя, следовательно 1030-1210
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пн Июл 26, 2010 13:54:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Документ Платежный ордер списание денежных средств, операция - Прочее списание ДС. Счет затрат 7210, статья затрат - оплата услуг банка
 7211   1030  - это я поняла
 
 а при списании денежн средств есть строка где я должна указать "получателя" и его "банковский счет".   Ну это наверное должен быть наш обслуживающий банк ?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #21  Пн Июл 26, 2010 17:56:30 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| А как произвести взнос наличных в банк? Дело в том, что наш директор в целях развития предприятия внес всои собственные деньги.  Конечно же приказом мы этот взнос отрегулируем.  Но как мне показать в проводках ? 
 Добавлено спустя 45 минут 6 секунд:
 
 И еще.
 
 Банк за выдачу справки нам выдаст сч/ф т.к. выделяет НДС.  В таком случае я сч/ф заведу в базу.
 но ведь и в выписке у меня сальдо должно идти .
 а для этого мне надо списать сумму как комиссию ?.   Что то мне не понятно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #24  Пн Июл 26, 2010 19:29:02 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | Банк за выдачу справки нам выдаст сч/ф т.к. выделяет НДС.  В таком случае я сч/ф заведу в базу. |  Правильно, т.к. это ваши расходы по получению справки
 
 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | сумму СПРАВКИ мне нужно как  Списание денежных ср-в (Оплата поставщику) |  правильно, т.к. это оплата поставщику - банку за справку
 
 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | А как произвести взнос наличных в банк? |  через Расходный кассовый ордер - выдача ден. средств в подотчет директору, для взноса в банк
 Поступление ден. средств - через "Поступление ден. средств - Прочие поступления" (вроде так звучит, посмотрите также "Справку" в 1С - как вести учет банковских операций)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #26  Пн Июл 26, 2010 19:49:39 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Leila_78 говорит: |  
	  | Директор хочет внести собственные деньги, со своего кармана в банк. (Для развития предприятия) |  я поняла вас правильно..
 Это, так сказать, займ от директора (учредителя). Который сначала он вносит в кассу - оформляете как займ от директора на определенное время, а потом уже выписываете РКО - для того, чтобы он отнес деньги в банк
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Leila_78 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Вс Окт 24, 2010 21:58:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| а как начислить услуги банка в восьмерке. Вот в семерке я делала услуги сторонних организаций и в банковской выписке проводила оплату. А в восьмерке до меня бух делала платежный ордер 1030-7210, мне, например это не очень удобно, хотя бы когда собираешь 300.00 (НДС) я не вижу начислений по банковским услугам. Можно создать какой-нибудь документ, кроме ручной операции на начисление банковских услуг? И тогда в платежном ордере проводки на оплату будут не 1030-7210 а 1030-3310. Так кто-нибудь делает? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #32  Пн Окт 25, 2010 00:15:28 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ange говорит: |  
	  | Можно создать какой-нибудь документ, кроме ручной операции на начисление банковских услуг? И тогда в платежном ордере проводки на оплату будут не 1030-7210 а 1030-3310. Так кто-нибудь делает? |  Именно так и следует делать.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |