| Заполнение ф 100 за 2009 год  Расходы по реализации товаров , услуг | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Ср Янв 27, 2010 23:01:52 |  |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=321447#321447 Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только  НЕ плательщики НДС. согласно правил
 
 
	  | Цитата: |  
	  | 6.	Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам 38.	Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость
 |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Чт Янв 28, 2010 00:14:17 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Янка говорит: |  
	  | Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? |  Плательщикам НДС - ни в каком. Неплательщикам - 100.04.
 
 
 
	  | Янка говорит: |  
	  | Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только  НЕ плательщики НДС |  Правильно.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Чт Янв 28, 2010 09:15:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| Cleaner, поясните пож-та, получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| ЕщеОдинБух Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Чт Янв 28, 2010 10:09:51 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Янка говорит: |  
	  | получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все? |  И все. По правилам плательщики НДС расшифровку не заполняют.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Марат Ак Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #8  Пт Янв 29, 2010 16:18:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Марат Ак говорит: |  
	  | По идее нужно заполнять только в части тех расходов, когда не состоял на учете |  Тоже так считаю.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Сб Янв 30, 2010 12:22:31 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | ЕщеОдинБух говорит: |  
	  | Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда. |  Мы являемся плательщиками ндс, но в течение года в 8 приложении по ндс не показывали  приобретения, по кот. не было ндс. Теперь возникает вопрос: что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Сб Янв 30, 2010 12:30:32 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Ким Наташа говорит: |  
	  | что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении |  Вам нужно сдать дополнительную отчетность .
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Сб Янв 30, 2010 13:44:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Все-таки значит сдавать доп. Еще вопрос возникает: в 100 форме не нашла  формы финансовой отчетности: баланс, отчет о  прибылях и убытках, о движении денежных  средств. Как эти формы теперь сдавать? [/quote] 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #15  Чт Мар 25, 2010 10:27:08 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Доброго всем дня! Возник вопрос по приложению 100.04 ,  заполнила это приложение (ТОО не платильщик НДС), далее смотрю в правила и не пойму, как поступить, в правилах говорится: "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. ", а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #19  Чт Мар 25, 2010 10:43:23 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Дошло до меня, получается заполняется и строка 100.00.030 со всеми ее А, В, С и еще и 100.04 дабы еще подробней расшифровать по РНН, а то выходит, что Организации Неплатильщики нигде ранее не указывали эту информацию для налоговой, а я то подумала, что раз не переносится, то значит и в 100.00.030 и не попадает, мда выходные из коллеи видать выбили.   
 Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
 
 вот еще уточнить хочу, а если в приложении 100.04 получается, что нам были реализованы услуги от одного поставщика, но с разным кодом вида расходов, например: финансовые услуги от банка -код видов услуг 1, и раньше расходы при обмене валюты, я ставила в прочие, это код 7, как поступить если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_К Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Евлеша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #26  Чт Мар 25, 2010 11:56:06  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Коды предусмотрены только по услугам, поэтому по материалам вообще не нужно ставить кодов, но если программа будет выдавать ошибку по этим строкам советую поставить прочие -7 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #28  Чт Мар 25, 2010 15:14:13 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте всем подскажите плиз По строкам 100.00.030 приобретение товаров, услуг указывать без включения НДС? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| baglan Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Пт Мар 26, 2010 18:23:18 |  |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте! Подскажите пожайлуста почему минусуем в строке 100.00.030 строку 100.00.030 (10)? В прошлом году сумма ставилась справочно и не минусовалась. Или всю сумму страховой премии ставим  в строку 100.00.030H, затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды.Тогда что ставим  на вычет в строку 100.00.048? Я поставила сумму за  5месяцев 2009г.(Страховка была оформлена в агусте м-це 2009г.). Извените,если что не понятно. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #32  Пт Мар 26, 2010 18:27:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Галина К. говорит: |  
	  | всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H |  
 
да 
	  | Галина К. говорит: |  
	  | затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Христина Ивановна Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #35  Пт Мар 26, 2010 18:37:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Галина К. как вариант можно всю сумму страх.прем 2009-2010 отнести в стр.100.048, а в строку 100.00.030 Х отнести страх.2010, в любом случае РБП у вас с минусуются с вычетов (т.е. стр 100.00.030 Х  минус с вычетов)
 
 Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
 
 и это правильный вариант
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #36  Чт Апр 08, 2010 17:43:02 |  |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите, пожалуйста, услуги, которые идут на увеличение стоимости объектов незавершенного строительства, показывать только в 100.00.030 VIII, или еще в 100.00.030 IV H? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Пт Апр 09, 2010 15:29:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? 
 Мы являемся плательщиками НДС с 4 кв.2009г. Заполнять ли 4 приложение за первые три квартала или нет?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Bagdat! Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #44  Пн Апр 12, 2010 12:28:55  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 100.00.030 V Согласно правил по заполнению 100 формы в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Juliya1 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #45  Пн Апр 12, 2010 12:37:48 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Добрый день!  Скажите пожалуйста, а расходы по приобретению основных средств не являющимися объектами имущественного налога отразить в строке 100,00,030 Н "Прочие услуги и работы" (но ведь тут прочие работы и услуги) или в IV А "Приобретено ТМЗ"? А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #46  Пн Апр 12, 2010 12:46:08 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Juliya1 говорит: |  
	  | а расходы по приобретению основных средств |  приложение 7 заполняете.....там и получите вычет от амортизации....который перенесётся в основную форму....
 
 
	  | Juliya1 говорит: |  
	  | А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? |  через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки-остатки на конец
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Juliya1 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #47  Пн Апр 12, 2010 13:31:13 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу.   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #48  Пн Апр 12, 2010 13:35:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Juliya1 говорит: |  
	  | ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу.  |  
 При учете амортизации ОС и НМА, учавствующих в предпринимательской деятельности фирмы они не подразделяются на объекты и необъекты обложения налогом на имущество.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Juliya1 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #49  Пн Апр 12, 2010 13:36:25 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению? 
 Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
 
 В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #50  Пн Апр 12, 2010 13:51:35 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Juliya1 говорит: |  
	  | Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению? |  
 Все ОС в форме 100.07, переносим потом в строку 100.00.054
 
 Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
 
 
 
 
	  | Juliya1 говорит: |  
	  | ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! |  Не очень понятно. Но в любом случае, услуги по приобретению ТМЗ, отнесенные на себестоимость я указываю в строке 100.00.030 IV H
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |