|  В какой строке нужно указать списание товаров и материалов в 100 форме.
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вт Мар 16, 2010 16:40:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат
 
100.00.030 II - сумма на начало года всего товаров и материалов
 
100.00.030 IV А - приобретение за год товаров и материалов
 
100.00.030 III - сумма на конец года всего товаров и материалов
 
 
в строку 100.00.030 - попадет сумма на начало + приобретение - сумма на конец
 
 
для проверки заполните регистр и все будет видно
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
 
 
Салтанат
 
воспользуйтесь хотя бы Формулами расчета строки 100.00.030 в 100 форме
 
или вот http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=317829#317829  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Вт Мар 16, 2010 16:45:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Айнука говорит: | 
	 
	
	  | 
	  для проверки заполните регистр и все будет видно  | 
	 
 
 
Я заполняю, но там не вижу списание, может я не правильно код троки указала по 1С, когда делала списание.
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
 
 
Спасибо за ссылку.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Вт Мар 16, 2010 16:50:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат
 
конкретно ваше списание не будет указываться нигде, ни в какой строке. Будет заполнение строк Сальдо на начало-сальдо на конец+приход материалов. Это и будет ваше списание.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Мар 16, 2010 16:50:40   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат
 
вы на какой счет списываете? 
 
вот смотрите: у вас на начало года был остаток канц.товаров Д-1310 - 5000 тн
 
к вам в течении года поступают канц.товары 1310-3310 - 20000тн
 
вы их списываете в течении года 7211-1310 - 17000тн
 
остаток - 8000тн
 
 
заполняем строку 100.00.030
 
100.00.030 II - 5000
 
100.00.030 IV А - 20000
 
100.00.030 III - 8000
 
 
в строку 100.00.030= 5000+20000-8000=17000
 
 
теперь видите? Она у вас в общей куче вместе с другими строками 100.00.030 сидит (услуги, зарплата и т.д.)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Айнука  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Вт Мар 16, 2010 16:59:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Салтанат
 
когда вы заполните налоговый регистр на материалы за год, то увидите сумму списания
 
 
Добавлено спустя 38 секунд:
 
 
Салтанат
 
сумма по регистру должна совпасть с суммой списания по 7211  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Чт Мар 24, 2011 17:00:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				подскажите у нас след ситуация. 
 
На начало года в состав ТМЗ входили товары предназначенные для продажи. В течении этого года мы перевили данные товары- часть в ОС, часть на материалы. Таким образом на конец периода- сальдо по товарам = 0
 
Каким образом мне отразить данные операции в ф 100, а именно в отношении товаров, переведенных в ОС:
 
следует ли мне стоимость этих товаров, переведенных в ОС указать в стр 100.00.030 VIII, так как ведь они будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Чт Мар 24, 2011 17:30:05  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NIKAM говорит: | 
	 
	
	  | 
	  будут относиться на вычет через амортизацию по строке 100.00.054 | 
	 
 
 
согласна поэтому вы сможете только взять расходы по амортизации. Чтобы не взять лишние расходы можете отразить в строке
 
	  | NIKAM говорит: | 
	 
	
	  | 
	  100.00.030 VIII | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Чт Мар 24, 2011 18:31:31   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				спасибо
 
 
думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп?
 
 
как вы думаете - как правильней?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Пт Мар 25, 2011 13:52:58   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | NIKAM говорит: | 
	 
	
	  | 
	  думаю может указать стоимость этих товаров в стр 100.00.030 VI- то есть признать их последующими расходами. Тогда эти товары отразить в налоговом регистре по ОС не по строке приобретения, а по строке последующих расходов в разрезе подгрупп?  | 
	 
 
 
последующие расходы по строке 100.07.004 или 100.07.010?
 
 
Если 100.07.004 - то какая разница, на сумму расчета это же не влияет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#17  Пт Мар 25, 2011 14:36:20   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				конечно стр 100.07.004 - увеличение стоимостного баланса. ведь в бух учете это у нас отдельный объект учета, причем амортизируемый
 
 
наверно всетаки правильнее будет указывать их в стр 100.07.004 
 
 
Elis3 - спасибо за брэйнсторминг )))  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |