| Как правильно заполнить дополнительную декларацию по НДС | 
	
		| 
			| Svetik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #1  Чт Авг 02, 2007 11:51:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=278952#278952 
 Извиняюсь за глупый вопрос, но срочно надо решить такую задачку:
 в очередной декларации по НДС указан облагаемый оборот 228913 тг, доля облагаемого оборота 100%, сумма НДС, относимого в зачет (стр.300,00,19) и сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21) 5142 тг.
 Затем в дополнительной декларации указан облагаемый оборот 410000 тг, доля облагаемого оборота опять 100%, остальные данные по нулям. Сегодня пришло уведомление, что неправильно определена сумма разрешенного зачета (стр. 300,00,21). Я так понимаю, что из-за ошибочного определения доли облагаемого оборота (в сумме 200%).
 Как исправить? В дополнительной декларации указать -100%?
 Подскажите, пожалуйста.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Забава Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #2  Чт Авг 02, 2007 12:07:51 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Если я правильно поняла, то 228 913+410 000=638 913. Это "Сумма по приобретению без НДС". Тогда НДС будет 638 913х14%=89 448 тенге. В строках 300.00.19 и 300.00.21 должна быть сумма 89448, а у вас 5 142тенге.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Svetik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #3  Чт Авг 02, 2007 12:18:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Нет, это (638913) стр.300,00,001 Оборот, облагаемый НДС. В том-то и дело, что все цифры верные, кроме стр. 300,00,007 "Доля облагаемого оборота в общем обороте", где после подачи доп.декларации оказалось в сумме 200%. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Чт Авг 02, 2007 12:25:21 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Да, Svetik, поле "Доля" тоже является числовым и при подаче дополнительных деклараций суммы скаладываются/вычитаются, как и с обычными суммами. поэтому просто подайте допик только с этим заполненным полем -100%
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Svetik Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #7  Чт Авг 02, 2007 15:49:15 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подскажите пожалуйста чайнику   За первый квартал сдавали пустографки ф.300, соответственно ф.307 не прилагали, теперь нужно сдать допик. Доп.декларация на сервер НК ложится нормально, а на ф.307 (указана как доп) приходит отказ с мотивацией, не может быть принята т.к. нет основной.
 Вопрос: ф 307 подать как основную?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пт Авг 03, 2007 01:08:34 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| ага... только есть перспектива получить штраф за невовремя поданную налоговую отчетность. они ведь там разбираться не будут.
 увидят форму со статусом "очередная" и ала-улю...
 
 проблема, однако...
 думаю, нужно попытаться сдать дополнительную Ф307.00 на бланке в самой налоговой. И пусть сами разносят по лицевым, как хотят.
 
 Добавлено спустя 8 часов 51 минуту 45 секунд:
 
 ой, по каким лицевым, Ф307.00 же не разносится, гоню уже...
 но все-равно попробуйте на бланках.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пт Авг 03, 2007 14:32:26 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Elis говорит: |  
	  | олько есть перспектива получить штраф за невовремя поданную налоговую отчетность. |  
 Неа, штрафа не будет... 307 форма не является самостоятельной отчетностью... В Декларации (ф.300) не было цифр соответсвенно, не было нужды сдавать 307-ю...
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Чт Янв 29, 2009 11:23:31  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | list говорит: |  
	  | 300.00 форме не указала, что метод отнесения в зачет НДС пропорциональный, что дел? |  У вас эта форма принялась? Если да, отправьте допик, укажите метод пропорциональный. Обычно такие ФНО не принимаются.
 
 
 
 
	  | TVH говорит: |  
	  | Меня очень интересует, когда лучше сдать корректеровачную 300.00 форму!? |  Когда захотите, лишь бы не позднее срока исковой давности 5 лет. И вообще это зависит от того, какие данные Вы корректируете. Если зачетную сторону, то чем раньше сдадите, тем лучше. Если начисление увеличиваете, а на лицевом нет переплаты, то лучше сначала заплатите и проследите чтобы платежи сели на лицевой, а потом сдавайте корректировку, а вам сразу увед.пришлют.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_Ш Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Чт Авг 13, 2009 11:58:55 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Здравствуйте.Как сдать дополнительную декларацию по НДС за 2 квартал. Забыла включить в 300.00.12 "товары, работы, услуги приобретенные в РК" услуги банка. Теперь что нужно сделать? заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все? или же полностью все как положено,т.е. все остальные строки  заполнять так же как и первую отправила?Впервые отправляю доп.Подскажите пожалуйста.Спасибо. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Чт Авг 13, 2009 12:01:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| Оксана_Ш только разницу заполняете в нужной строке.
 
двойное начисление получится 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | остальные строки заполнять так же как и первую отправила |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #18  Чт Авг 13, 2009 12:02:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| Оксана_Ш 
 
. 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все |  Верное решение.
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Чт Авг 13, 2009 12:02:16 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | включить в 300.00.12 "товары, работы, услуги приобретенные в РК" услуги банка |  Дополнительные отчеты заполняются только на разницу и только в тех строках где допущена ошибка. Остальное по 0.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Чт Авг 13, 2009 12:02:46 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | заполнить декларацию только в этой строке на невключенную в оборот сумму и все |  в Дополнительных формах указывают суммы на которые нужно увеличить или уменьшить ту или иную строку.
 и не в коем случае не
 
 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | или же полностью все как положено,т.е. все остальные строки заполнять так же как и первую отправила |  а то пойдет двойное начисление.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_Ш Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_Ш Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #24  Чт Авг 13, 2009 12:14:38 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Оксана_Ш говорит: |  
	  | Как там исправить и добавить еще 2 строки |  добавить со следующим номером, котоые вы указали в очередной.
 если у вас там, в очередной, например, 59 строк, то в Допах уже будет 60 и 61
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_Ш Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Оксана_Ш Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #27  Чт Авг 13, 2009 12:19:20 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Случайно повторно вопрос задала  Т.е. весь реестр отправлять не нужно, чтоб не было двойного начисления, а поставить два следующих порядковых номера после очередной.Правильно? спасибо всем человеческое! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #29  Пт Авг 28, 2009 18:01:24 |  |  
				| 
 |  
			
				| В Приложении №8 к Декларации указала РНН филиала, а нужно указать РНН головной организации. Не знаю как заполнить дополнительную форму 300.00? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #30  Пт Авг 28, 2009 18:09:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| Шапку заполняете в отчете, в 300.08 указываете в первой строке тот номер строки реестра которую надо исправить, заполняете данные РНН, № счетфактуры, дату счет-фактуры, остальное ничего не заполняете. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #31  Вт Сен 01, 2009 09:30:03 |  |  
				| 
 |  
			
				| Я пыталась так заполнять, программа СОНО  дает ошибку валидации... просит заполнить 300.00.24 или 300.00.26 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #33  Пт Ноя 06, 2009 08:26:05 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Подсажите пожл., мне нужно сдать доп. 300.00, но у меня одна с/ф, как мне выгружать из 1С 7.7, когда у меня с/ф за 3-ий кв. много, а они уже вошли в очередную. И второй вопрос: я получил товар с НДС в 3-ем кв. эта сумма НДС у меня войдет в зачет в 3-ем кв., а реализацию я буду делать в 4-ом кв., т.е. в 4-ом кв. НДС у меня будет к начислению, значит мне нужно будет его  в 4-ом кв.оплатить НДС? Или эта сумма перекроится зачетом, который был в 3-ем кв.?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Solitary Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #34  Пт Ноя 06, 2009 08:32:43 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | CC говорит: |  
	  | Подсажите пожл., мне нужно сдать доп. 300.00, но у меня одна с/ф, как мне выгружать из 1С 7.7, когда у меня с/ф за 3-ий кв. много, а они уже вошли в очередную. |  можете не выгружать ее из 1С, а заполнить вручную:
 поставьте вид ФНО - "дополнительная"
 ту сч/ф, которую корректируйте, по ее же строке и заполните со знаком "+" или "-" (если увеличение/уменьшение)
 к примеру, надо откорректировать строку 15, т.к. эта сч/ф у вас изменилась.. Корректируете строку 15, а остальные строки не трогаете (01-14, 16-20 - не трогаем)..
 Заполняем лист А и лист Б
 
 
 
	  | CC говорит: |  
	  | я получил товар с НДС в 3-ем кв. эта сумма НДС у меня войдет в зачет в 3-ем кв., а реализацию я буду делать в 4-ом кв., т.е. в 4-ом кв. НДС у меня будет к начислению, значит мне нужно будет его  в 4-ом кв.оплатить НДС? Или эта сумма перекроится зачетом, который был в 3-ем кв.? |  перекрывается зачетом, но цифр я не вижу... обычно реализация выше суммы приобретения и какая-то часть НДС, в любом случае, пойдет к уплате
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #35  Пн Ноя 09, 2009 09:01:59 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Но у меня этой с/ф вообще не было, и как я ее покажу в реестре? Когда открываю реестр там не видно всех строк, а только одна. А мне например нужно эту с/ф показать в строке 80, потому что у меня до этого было 79 строк. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Айнука Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Наталья Цой77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Танюша Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Наталья Цой77 Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #40  Пт Ноя 20, 2009 14:45:52 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Не поняла ни вопроса, ни ответа. Если вы обнаружили после сдачи Ф.300, что
 
 
 
	  | Наталья Цой77 говорит: |  
	  | В приложение 08 ошибка по одному счету неверно указала сумму и НДС |  то причем здесь строка 300.00.026?
 
 Для исправления ошибки вы должны отправить дополнительную Ф.300,и в приложении 8 по неправильной строке сделать поправку на сумму так, чтобы в итоге получилось то, что надо.
 Если эта ошибка повлияла на итоговую сумму в строке Заполняете 300.00.012, тогда корректируете и ее.
 
 А строку 300.00.026 надо корректировать только в том случае, если ваша ошибка привела к тому, что у вас НДС к зачету стал больше НДС начисленного.
 
 Добавлено спустя 59 секунд:
 
 Но тогда одновремено надо откорректировать и строку 300.00.024, если она у вас была заполнена.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #41  Пт Ноя 20, 2009 17:03:28 |  |  
				| 
 |  
			
				| Проверяю прошлые периоды после смены бухгалтера, выявила расхождения. Требуется сдать допики по 300 форме за 2007 год. Какой ОКЭД и адрес местонахождения указвать? Действующие на тот момент, т.е. на 2007 год, или же которые сейчас. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #42  Сб Ноя 21, 2009 12:31:02  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Green говорит: |  
	  | Какой ОКЭД и адрес местонахождения указвать? |  ОКЭД  2007г, т.к. обороты за тот период. Адрес- в правилах заполнения про адрес ни слова не написано. Считаю что текущий, т.к. он для поиска налогоплательщика
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #43  Вт Ноя 24, 2009 10:53:05 |  |  
				| 
 |  
			
				| Скажите пожалуйста, у нас не работал СОНО при отправке отчетов за 3 квартал 2009г., и я через кабинет отправила пустографки, а теперь, могу ли я отправить несколько раз допики, например 7приложение отдельно, потом через время 8 приложение отдельно, и уже  4 приложение отдельно. Там у нас идет счет фактур, и полученных и выданным по почти 1 000 штук, забивать нужно вручную, а выгрузку моя программа не делает. Это не насторожит НК? И не будет ли это нарушение? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #45  Вт Ноя 24, 2009 10:55:05  Сказали Спасибо❤ |  |  
				| 
 |  
			
				| Конечно можно. Пока нет проверки с НК можно. 
 Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
 
 
 
 
	  | Nemo говорит: |  
	  | не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы? |  Согласна. Зато отправите всего 1 доп.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #46  Вт Ноя 24, 2009 11:27:00 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Елена Т говорит: |  
	  | Nemo говорит: не легче ли привести все это в порядок и потом отправить допы?
 
 Согласна. Зато отправите всего 1 доп.
 |  
 Не получается, у меня на компе СОНО не устанавливается, нужна какая-то программа, его заказали, он пока прибудет еще не известно. С 1С тоже самое, у нас 1С.Нефтепродукты, ключ сгорел, пока его фирма восстановит или еще что то там, не пойму, время идет, с НК звонят, спрашивают НДС с нерезидентов. Вот и думала если пока отправлю пока по нерезидентам, потом наберу потихоньку приложение 7, потом 8, так и сдам 300 форму с полными данными.
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |