|  Авансовые платежи после сдачи годовой декларации
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пт Апр 17, 2009 14:09:19   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Уважаемые профи!! Помогите, пожалуйста!! Ф. 101,01 за 2009г. я не сдавала, т.к. у меня были убытки по 2007г. и СГД был мнее 320 000РП, в 2008г. у меня получились убытки, и СГД тоже не превысил 320 000 МРП, но на 2009г. предполагается прибыль, как теперь? Мне надо сдавать 101,02. Прибыль мы же планируем? Подскажите что мне делать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Пт Апр 17, 2009 14:22:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Натали-79
 
Ну и планируте на здоровье, можете даже авансовые платить, примерно зная свою прибыль. А 101,02 сдавать не надо.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Апр 17, 2009 14:24:18   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Котеночек говорит: | 
	 
	
	  
	  Натали-79
 
Ну и планируте на здоровье, можете даже авансовые платить, примерно зная свою прибыль. А 101,02 сдавать не надо. | 
	 
 
 
Это железно.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Пт Апр 17, 2009 14:31:29   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				А на основании чего я буду платить, Расчет не подавала, но КПН заплатила? Вот этот момент не могу понять. И еще согл. ст141 п7, мы должны сдавать по-любому! С новым законодат-вом ваще не понимаю((    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Апр 17, 2009 14:39:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А на основании чего я буду платить, Расчет не подавала, но КПН заплатила | 
	 
 
 
А у вас такого не было? Так и платите "авансовые платежи по кпн за март" или "авансовые платежи по кпн за 2 квартал". Что вас не устраивает?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Апр 17, 2009 14:40:47   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И еще согл. ст141 п7, мы должны сдавать по-любому! | 
	 
 
 
Нет, не должны, вверху есть объявление.
 
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  на основании чего я буду платить | 
	 
 
 
просто вносите суммы, которые считаете нужными, чтобы не платить единовременно в конце года.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Апр 17, 2009 14:44:32   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Котеночек мне все в принципе устраивает только пункт в налоговом кодексе смущает ст 141 7п-   Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Пт Апр 17, 2009 14:48:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Натали-79
 
На эту тему уже было много споров, и все пришли к мнению, что сначала вы опираетесь на ст.141 п. 2 пп.1. Если попадаете под тех "кто вправе не сдавать", то п. 7 на вас не распространяется.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Пт Апр 17, 2009 14:50:27   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				а в том случае если бух-р, к-рый работал до меня сдал 101,01 нулевку и есть уведомление о принятии этой формы, как теперь?
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
 
 
И вообще считается ли нарушение законодательства, что если все таки отправляешь те формы НО, к-рые можно и не отправлять?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Апр 17, 2009 14:52:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ф. 101,01 за 2009г. я не сдавала | 
	 
 
 
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  сдал 101,01 нулевку  | 
	 
 
 
Вы определитесь....  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Пт Апр 17, 2009 15:01:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Натали-79 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  считается ли нарушение законодательства, что если все таки отправляешь те формы НО, к-рые можно и не отправлять | 
	 
 
 
Не считается. Но учтите, что размер авансовых по итогам года должен быть максимально приближен к КПНу, который вы получите по ф. 100 за 2009 г.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Натали-79  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Пт Апр 17, 2009 15:09:58   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тогда вы мне можете подсказать вот я педнолагаю прибыль 351 000тг(на 2009) тогда КПН на 2009г. = 351 000 / 20% / 9. Я правильно делаю расчет?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
 
 
вот я точно  чайник)  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#20  Вс Май 17, 2009 00:07:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ставка КПН налога на 2009 год статья 147 п1-1. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 15 процентов, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, или я чего то не допонтмаю?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#21  Вс Май 17, 2009 12:56:04   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Ёла говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Ставка КПН налога на 2009 год статья 147 п1-1. Налогооблагаемый доход налогоплательщика, уменьшенный на сумму доходов и расходов, предусмотренных статьей 133 настоящего Кодекса, и на сумму убытков, переносимых в порядке, установленном статьей 137 настоящего Кодекса, подлежит обложению налогом по ставке 15 процентов, если иное не установлено пунктом 2 настоящей статьи, или я чего то не допонтмаю? | 
	 
 
 
 
Приостановить до 1 января 2011 года действие п. 1 ст. 147 Кодекса РК "О налогах.......................".
 
в период приостановления действуют след. размеры ставки КПН:
 
1) с 1 января 2009 г. до 1 января 2010 г. в размере 20%  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			бумбокс72  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Сб Май 23, 2009 20:23:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Помогите пожалуйста,предприятие зарегистрировано в 2008году,был убыток,сдали ф.101.01 с нулями,а ф.101.02 не сдали,вместо ф.101.02 сдали ф.101.01,получается дважды.Что теперь?Как быть?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Juliya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			бумбокс72  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Juliya  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			barhat  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Вт Апр 20, 2010 17:02:56   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Согласно п.6ст.141 мы сдали очередной "Расчет сумм Авансовых платежей по КПН" (ф.101.02). Расчет принят 10 апреля, ежемесячная сумма 13 000 тенге. На лицевом осела равномерно с апреля по декабрь. Теперь решили что дохода по году не буде, хотим сдать дополнительный, ежемесячный платеж уменьшить до ноля, т.е. в допике -13 000 тенге ежемесячно. Согласно п.8 ст.141 корректируем месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступил срок уплаты. Откорректируется ли апрель? или еще за апрель надо платить 13 000 тенге?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Вт Май 10, 2011 20:00:15   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Извините,  у меня тоже вопрос относительно статьи 141 п. 2
 
ТОО образовалось в 2010 году, форму 101.01 не сдавали, сама инспектор в Налоговом Управлении сказала не сдавать.  "На всякий случай" сдали 101.02 - но пропустили срок уплаты первого платежа. (Хоть там и копейки, но сейчас очень строго наказывают за несвоевременную оплату) - 17 тенге.
 
Вот теперь загвоздка в п. 7 все той же статьи.
 
согласно п. 2 - ТОО и в 2011 году не должно сдавать расчеты по КПН.
 
в п.7 - говорится, про убыточные - должны сдать расчет исходя из предполагаемой прибыли.
 
Отозвать ?? этот расчет? кто - нибудь с таким сталкивался? Подскажите пожалуйста, как правильно поступить?
 
 
Модераторам: ИЗвините, не разобралась еще до конца где можно задавать вопросы и отвечать. Если вдруг не в этой ветке , пожалуйста перенесите куда надо.. только строго не наказывайте.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			barhat  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Ср Май 11, 2011 11:56:38   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				согласно п.7 ст.141 "налогоплательщики, на которых распространяется обязанность по исчислению и уплате"
 
согласно пп.2 п.2 ст.141 "вновь созданные (возникшие) налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Вс Апр 08, 2012 17:02:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здарвствуйте.
 
 
101.01 в январе 2011 г. не сдавали.
 
Годовой отчет по КПН за 2011 год сдали с убытком. 
 
В ст 141 п7 написано "Исчисляют и уплачивают авансовые платежи по КПН по итогам предыдущего налогового  периода - получившие убытки, или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течении 20 дней со дня сдачи декларации по кпн обязаны представить в НК расчет по КПН"
 
 
Если я правильно поняла, то предыдущий налоговый период это 2010 год.  А так как у нас был доход не превышающий 325000 МРП мы не сдаем АП по КПН ? Так ли ?
 
 
С уважением.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Вс Апр 08, 2012 21:53:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ну как бы вывод правильный, но совсем не потому, что вы написали. Сначала определяется - сдавать ли АП до сдачи декларации, а именно анализируем СГД за год предшествующий предыдущему , для 2012 года - это 2010 год. Если получилось, что нет обязательства по сдаче АП, то не сдавая АП до сдачи, не сдается АП после сдачи. И уже то что не сдавали в 2011м АП, и что 2011 с убытком - не влияет на обязательства по сдаче АП за 2012г.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Вт Апр 10, 2012 16:09:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Ситуация следующая. В 2012 году до 20 января была сдана  первоначальная 101.01, потому что в 2010 году впервые было СГД более 320 000 МРП. Сумма предполагаемого КПН  по строке 101.01.014 за отчетный налоговый период(как я понимаю, за 2012 год) была определена в 1 020 000 тенге, так как только подписали контракт и надеялись на хорошую прибыль.  По строке 101.01.016 сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период до сдачи декларации составила 255 000 тенге, и ежемесячная сумма , подлежащая уплате за период до сдачи декларации составила 85 000 тенге. В течение января, февраля, марта эти суммы были оплачены полностью. Теперь в марте сдается 100 за 2011 год, сумма КПН 217000 тенге. И вдобавок, я узнаю, что контракт, на который надеялся наш директор, аннулирован, и теперь, конечно, за 2012 мы такого дохода не увидим, и даже этот заявленный в 1 200 000 тенге КПН уплатить будем не в состоянии.  Как мне теперь правильно поступить, чтобы не было  претензий с налоговой? Можно ли 101.02 сдать с нулями?  Насколько я  поняла,  на лицевой сели только цифры 85000+85000+85000, которые уже у нас оплачены. 1 200 000 не сел пока, правильно? Если я сдам 101.02 нулевки,  я же не буду больше должна платить авансовые платежи? Чем это нам теперь грозит? Помогите, пожалуйста, советом, а то в первый раз сдала декларацию, и тут же "попала".  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |