| Выписывать или не выписывать с/ф частному лицу? | 
	
		| 
			| Светочек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Светочек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Пн Фев 16, 2009 12:51:04 |  |  
				| 
 |  
			
				| вся ваша реализация облагается ндс независимо кому вы ее оказываете, и в принципе вы в своей бухгалтерии должны выписывать с/ф, независимо от того попросили у вас экземпляр с/ф, т.е частное лицо сказало вам,что ему не надо с/ф, но чек-то вы ему отбили, значит реализацию у себя должны провести, т.е. выписать для себя с/ф, во всяком случае, я дела так, за исключением фирм, у которых розничная торговля, там реализация проводится по Z-отчетам, и она по любому войдет в 300 форму 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #5  Пн Фев 16, 2009 12:57:53 |  |  
				| 
 |  
			
				| глава 35 статья 263 пункт 15- 3) с/ф не предоставляется покупателю кека  ккм в случае реализации товара населению за наличный расчет. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| firewind Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #6  Пн Фев 16, 2009 13:13:44 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Однозначно нет. Смотрите в ответах на семинаре Алматы. Для выписки НСФ обязателен РНН покупателя.Не каждый покупатель носит его с собой. Чек пробивать обязательно и накладную или акт вып. работ. 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Гульден Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Светочек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #8  Ср Фев 18, 2009 14:06:18 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Если наша организация покупает товар у фирм, а продаем практически всегда частным лицам, ну бывает  что и фирмам. Наша организация занимается розничной торговлей. Тогда получается что ндс по кассовым чекам не идет в расчет, а тока по фирмам? Я уже и незнаю как поступать, ведь реализацию по часным лицам я провожу по Z отчету   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Ср Фев 18, 2009 14:19:29 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Светочек говорит: |  
	  | Если наша организация покупает товар у фирм, а продаем практически всегда частным лицам, ну бывает что и фирмам. Наша организация занимается розничной торговлей. Тогда получается что ндс по кассовым чекам не идет в расчет, а тока по фирмам? Я уже и незнаю как поступать, ведь реализацию по часным лицам я провожу по Z отчету |  Вы путаете понятия оплаты за товар (Чек) и реализация (продажа).НДС облагается вся реализация не зависимо от того-фирма или часное лицо купили у Вас товар. Частному лицу счет фактуру выдавать не надо.Поэтому у Вас в приложении к ф.300,07 будут отражены с/ф толко выданные фирмам.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #10  Ср Фев 18, 2009 15:39:11 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Светочек говорит: |  
	  | И как насчет НДС к уплате по реализации частному лицу, если не выписывать - НДС не считается, а только по фирмам. А если выписывать, как заполнять реестр по равлизованным товарам, работам, услугам если покупатель частное лицо? |  Вы, наверное не ведете учет в 1:С? Ведь в 1:С НДС автоматически начисляется и суммируется не по выписанным с/ф , а по накладным на реализацию. Так, делая накладную, Вы же как-то назовете покупателя, например, "ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО". И в реестре по реализованным ТРУ эти данные отразятся. Эти данные не попадут только в реестр счетов-фактур выданных, но в приложении к 300 форме и нужны только данные по выписанным счет-фактурам с НДС, а общую сумму НДС по реализации Вы укажете в самой декларации 300.00 на странице 1, а не в приложении с реестром выданных с/ф.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Светочек Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #11  Ср Фев 18, 2009 15:53:10 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Ну вобщем я так и поняла, т.е. сумма НДС из 300.07 формы не переносится в 300.00, а общий НДС показывается в самой 300.00 форме. Я просто повнимательнее посмотрела саму 300.00 со  всеми её приложениями, и поняла. Но всё равно спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #12  Ср Фев 18, 2009 19:00:58 |  |  
				| 
 |  
			
				| А мы весь январь выписывали сч-ф на частное лицо. Если теперь я удалю эти сч-ф, то нумерация в реестре ведь нарушится, появятся пропущенные номера. Можно ли так оставить? И еще вопрос. В 1С реализацию физ.лицу мы проводим накладной, потом ее распечатываем, а подписи получателя нет! Или в данном случае их не нужно распечатывать?
 Поделитесь мненими, кто как делает...
   
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Ср Фев 18, 2009 19:53:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| Удалить такие счет-фактуры можно, а нарушения в нумерации объяснить бухгалтерской справкой - зачем Вам в учете счет-фактуры без РНН и  прочих реквизитов покупателя? Будет нестыковка с реестром из ф.300.00. Мы у себя в учете распечатываем из программы практически все, в т.ч. и такие накладные и подшиваем в папку с первичкой по реализации.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |